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甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,進(jìn)口潤滑油200噸,關(guān)稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。應(yīng)納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發(fā)票,A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票,能查到嗎?
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2020-11-18
出口發(fā)票升級普通增值稅發(fā)票,購買稅控設(shè)備490,維護(hù)費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個月增值稅申報附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
上月銷售的電視機(jī)中,有1臺因質(zhì)量問題在本月退回,企業(yè)退還購貨方價款和稅金合計2260元,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2017-11-29
就是我單位從國外進(jìn)貨一批,海關(guān)按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進(jìn)項稅。請問我在計算單位成本時是否應(yīng)把我已交的那部分增值稅并入計算進(jìn)貨單位成本呢?
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2017-08-03
2.甲進(jìn)出口公司本年1月進(jìn)口白酒1 800噸,關(guān)稅完稅價格為12000萬元,關(guān)稅. 稅率為30%。要求: (1)計算甲公司的應(yīng)納進(jìn)口關(guān)稅; (2) 計算甲公司進(jìn)口應(yīng)稅消費 品的組成計稅價格; (3)計算甲公司進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費稅; (4) 計算甲公司進(jìn)口環(huán)節(jié) 的應(yīng)納增值稅。
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2020-03-26
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2023-03-22
出口退稅申報系統(tǒng)怎么申報,計劃出口總值要填嗎??
1/944
2017-05-12
老師,營改增之后一般納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,提供加工,修理,修配勞務(wù)的增值稅稅率是多少?農(nóng)產(chǎn)品(指各種動,植物初級產(chǎn)品)增值稅稅率為多少?
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2016-05-31
外貿(mào)出口企業(yè),客戶不需要我們報關(guān),合同簽的是出廠價,但是客戶是從國外匯款,我們只能到香港,但是客戶匯的是人民幣,到香港后也沒辦法到大陸來,請問這種出廠價,可以用我們抬頭報關(guān)出口嗎,運輸費,報關(guān)費都是客戶出的,我們沒有相應(yīng)的運輸發(fā)票,可以用我們抬頭出口嗎?海關(guān)那邊要求出口是按FOB方式結(jié)算的。
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2021-01-11
老師請問下,增值稅明細(xì)科目有:進(jìn)項稅額,銷項稅額,出口退稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來借:應(yīng)繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應(yīng)繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢?
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2016-01-28
你好,我想問下出口免稅收入沒有跟內(nèi)銷的進(jìn)項區(qū)分開的話,怎么計算增值稅呢
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2019-05-06
出口產(chǎn)品,工廠不能開13%的增值稅發(fā)票,產(chǎn)品退稅率是10%,工廠是3%的票,怎么退稅?
1/1554
2019-05-29
出口的外貿(mào)公司,退稅的,增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄?
1/2089
2018-09-12
從國外進(jìn)口一些吊牌要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎,相關(guān)的稅率是多少呀
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2019-12-12
老師,我們是小規(guī)模,進(jìn)口了洗發(fā)水,代理報關(guān)給代交增值稅按16%,是不是應(yīng)按3%呢
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2018-12-13
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