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老師,請問公司海關編碼在哪里可以查詢
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2021-12-06
老師海關企業代碼怎么查
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2022-03-09
新辦單位怎么申請海關IC卡?
1/3215
2018-11-01
需要中英文章海關用,那公司的防偽章,兩個章沖突嗎
1/1286
2018-10-08
為什么有的海關編碼是九位數呢
1/2138
2017-08-28
請問編碼中心是個什么單位,是海關那邊嗎
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2020-04-23
玻璃貼紙需要征海關稅嗎
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2015-11-30
親,我想問一下進料加工的核銷問題,怎么做核銷啊,海關那邊我們2017年都核銷了
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2018-01-10
我們進貨一批產品17萬,海運費17萬,還有一些加工費用,那么我們單只產品價格要賣多少錢合適,這個要怎樣計算
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2016-07-11
外貿出口企業,客戶不需要我們報關,合同簽的是出廠價,但是客戶是從國外匯款,我們只能到香港,但是客戶匯的是人民幣,到香港后也沒辦法到大陸來,請問這種出廠價,可以用我們抬頭報關出口嗎,運輸費,報關費都是客戶出的,我們沒有相應的運輸發票,可以用我們抬頭出口嗎?海關那邊要求出口是按FOB方式結算的。
1/2301
2021-01-11
就是我單位從國外進貨一批,海關按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進項稅。請問我在計算單位成本時是否應把我已交的那部分增值稅并入計算進貨單位成本呢?
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2017-08-03
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
1/1689
2017-11-29
老師,營改增之后一般納稅人銷售或者進口貨物,提供加工,修理,修配勞務的增值稅稅率是多少?農產品(指各種動,植物初級產品)增值稅稅率為多少?
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2016-05-31
增值稅進項大于銷項不用結轉增值稅嗎?
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2022-04-04
老師請問下,增值稅明細科目有:進項稅額,銷項稅額,出口退稅,進項稅額轉出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進項發票進來借:應繳稅費-增值稅,銷項發票出去袋:應繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應繳稅費-增值稅,金蝶系統里這么多明細科目都應該怎么填寫會計分錄呢?
2/995
2016-01-28
老師你好,我想問下,進口增值稅的賬務處理,主要我們公司銷售的進口產品在國內是屬于免稅產品,賬務處理方式是一樣的嗎?
1/578
2019-04-12
您好,請問我有一張報關單是申報日期18年12月份的,19年1月開的出口發票但現在還沒有采集出口免抵退申報,是不是得轉內銷,轉內銷申報增值稅那些又怎么處理?謝謝
1/726
2019-07-03
我公司應交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業,我做的是內賬,但現在年末了應交稅費-進項額 余額要不要轉入應交稅費-未交增值稅科目呀)
1/1321
2018-01-08
公司是貿易公司,其開的增值稅發票可以開給其他公司作為出口退稅的進項發票嗎?
1/2375
2019-03-12
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