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4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發票.
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2024-07-02
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規模納稅人增值稅普通發票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業外收入嗎?
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2022-04-07
老師好!請問結轉增值稅分錄怎么做?我覺得應該是,借銷項2,貸進項1,貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1,貸應交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結轉導致科目余額表期初數很大)
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2019-10-06
12月份時候銷售房子,開發票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師,請問一下,月末實現增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。交的時候,是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧? 這樣做,轉出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣?
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2020-11-28
轉出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
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2020-04-09
10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
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2020-11-05
借:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26 貸:應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉出分錄了,但是進項還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人,我計提增值稅時,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:應交增值稅_未交增值稅,繳納時,借應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這個月進項大于銷項,需不需要做分錄啊?要是需要怎么做呀?
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2018-11-08
關于 增值稅, 請問老師, 每月我都做:借:應交稅費—增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。 然后下月交稅,月月如此。 現在年底,應交稅費——增值稅(進項稅)和(銷項稅)和(轉出未交增值稅)三個三級科目期末都有余額,需要年底做一次結轉嗎?必須的嗎?
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2020-01-23
11月的會計分錄: 借:應交稅費——未交增值稅 649.51 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28 貸:應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,24年11月我的進項稅大于銷項稅,結轉后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會計分錄是不是這個做:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 XX 貸:應交增值稅-未交增值稅
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2025-01-09
老師早,4月申報屬期3月份的增值稅,4月繳納稅金,分錄這樣寫:3月份結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 4月份繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?
3/2006
2020-04-29
請問 個體戶增值稅免稅 老板去稅務局代開了增值稅專用發票 我給他報增值稅時把這個專票報上嗎
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2020-01-03
你好,老師,有沒有一套從收到進項發票、月末結轉增值稅、月末計提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
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2020-04-20
購稅控機的款抵增值稅,原先是進管理費用的,因當時沒有增值稅,后來有增值稅時,我是這樣做的,對嗎?
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2014-09-27
預交增值稅分錄,借應交稅費-預交增值稅 貸銀行存款,老師這個科目最后清算再沖平嗎?預交的增值稅
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2021-01-13
月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 下個月如何做賬
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2019-05-23
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