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開票系統服務費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業外收入 /政府補助 ?00 月末結轉:借:應交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
我上期申報時,增值稅增控系統專用設備及技術維護費17%的稅作為留底在申報時反應,本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
為什么a對b錯,a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎,b的正確答案說借方的應交增值稅不能轉入未交增值稅
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2021-06-28
小型微利企業,小規模,按月交增值稅,10萬以內免征增值稅,如果超了10萬呢?超過的部分交增值稅還是所有都要交增值稅?
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2019-12-21
在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發票金額?
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2019-01-07
能不能把增值稅電子普通發票當做增值稅普通發票來用呀?增值稅電子發票普通發票和增值稅普通發票是怎么使用的?
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2019-05-29
摘要可以寫結轉本月應交增值稅 借:應交稅金——應交增值稅101.71(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 101.71 請問這其中有錯嗎
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2016-03-03
計提增值稅是只做借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅就可以,還是要先結轉進賬和銷項呢?
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2018-08-22
2019年已經殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發現去年有很多月份,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統中銷項大,同時應交稅金-應交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現在申報系統中有留抵稅額,而賬面上應交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調整?
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2020-03-08
已知了1-5年的現金凈流量 求生產項目的凈現值 ,答案是將1-4年的現金凈流量??年金現值系數加墊支的款項×復利現值系數,可是為什么不加上第五年的現金凈流量
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2022-04-15
宏達公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購業務如下: 1、 從A公司購入甲材料200公斤,單價100元,增值稅進項稅額為2600元,開出商業匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購入甲材料的運輸費2000元。(運輸費暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達,并驗收入庫按實際成本結轉。 5、 向B公司購入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發生的運輸費900元(按兩種材料重量比例分攤)(運輸費暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購所欠B、C公司的款項
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2023-11-16
公司有涉外申報收入單,備注寫的服務費,這個是公司也要申報收入,繳增值稅嗎?
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2021-04-26
請教一個問題 補繳增值稅和滯納金 是這么做嗎?
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2020-01-02
老師,增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
請問現在小規模季度45萬免增值稅的政策已經下來了嗎
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2021-07-15
一搬納稅人免增值稅需不需計提
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2021-02-22
請問下老師,買稅盤抵增值稅,過多久就不能抵了?
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2021-01-19
老師,個人代開發票不管開多少都要繳增值稅是嗎?
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2022-02-21
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