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這個(gè)季度企業(yè)所得稅是填10-12的數(shù)據(jù)還是1-12的數(shù)據(jù)呢
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2021-03-04
老師,企業(yè)在第一個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)有預(yù)繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
老師,請問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
6月份開的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請問分錄該怎么寫?由于沒有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤增加?
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2024-02-22
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表,老師還需要填寫這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
老師,我司申報(bào)2021年企業(yè)所得稅的年報(bào)時(shí),退還了一筆企業(yè)所得稅給我司,這個(gè)分錄怎么做呢
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2022-05-09
請問所得稅季度申報(bào)表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
老師,本季度產(chǎn)生利潤了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
你好老師,我想問一下,就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
老師,您好:在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
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2023-09-06
申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí),收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)?還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開,9月份需要沖紅發(fā)票10萬,實(shí)際只沖紅了8萬,還有2萬忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
1/1880
2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫?
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2024-05-27
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