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2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
請問所得稅季度申報表第一季度季初從業人數是上年度的平均人數還是上年度第四季度的季末從業人數?
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2022-04-12
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額,然后計算本年應納稅所得額,以沖減以前多繳的企業所得稅嗎?納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
老師,我司申報2021年企業所得稅的年報時,退還了一筆企業所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
你好老師,我想問一下,就是我現在補提的上年度企業所得稅,現在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業所得稅費用扣除嗎
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2021-04-16
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現要預繳企業所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數據后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
以前年度都為虧損,本年度預繳有企業所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報
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2022-05-11
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業所得稅,在2018年12月沒有計提企業所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
年度企業所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題?
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2017-02-21
企業所得稅季初總額是當季度,還是累計全年的
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2019-11-20
老師,請問這個是不是企業所得稅年度匯算清繳
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2020-05-13
年度企業所得稅匯算清繳的那個表該怎么填啊?
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2019-05-24
老師,公司交的年度企業所得稅,會計分錄怎樣做?
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2020-07-04
企業所得稅是一年交一次?還是一個季度交一次?
1/1981
2016-08-24
企業所得稅年度報表,資產總額平均值數怎么填
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2021-02-04
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