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老師,請(qǐng)問申報(bào)年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
老師,你好,18年多交了1萬的企業(yè)所得稅,申請(qǐng)留底,19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
報(bào)第一季度所得稅提示如下: 您還有3張表尚未填寫: 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(附表三)》 《居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》 但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二,點(diǎn)右向剪頭也沒看到這3張表。請(qǐng)問要在哪里填呢?
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)?
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2019-10-23
房地產(chǎn)企業(yè)取得預(yù)收款,未開局發(fā)票。季度申報(bào)所得稅時(shí)營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填
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2017-07-11
老師,本季度產(chǎn)生利潤了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
請(qǐng)問老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
老師,上年度的所得稅申報(bào)表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因?yàn)楣疽暾?qǐng)崗位津貼,可能需要看申報(bào)表
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2020-03-09
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個(gè)報(bào)表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表,但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù),動(dòng)本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上??梢栽?個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
老師:年度所得稅匯算時(shí),會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行,然后其他是跳出來的對(duì)嗎?
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2019-03-07
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤分配-未分配利潤,不就是已經(jīng)計(jì)入利潤總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。對(duì)不
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2017-05-01
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