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1、運輸公司收到的服裝增值稅專用發票能抵扣嗎?2、稅務局代開的水果普票能做職工福利費嗎?
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2019-02-15
老師好,請問下圖怎么開票?代理商個人去稅務局開票的話 需要當場交增值稅吧?個稅要交么?謝謝
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2021-06-16
老師,公司與個人簽訂勞務合同之后,個人去稅務局代開發票,代開發票時候的增值稅是當時繳納還是怎樣?代開發票時候扣除個人所得稅嗎?如果不扣除個稅的話,企業不給個人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時候申報可以嗎?
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2023-03-02
普通增值稅發票和增值專用發票的區別
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2015-11-10
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續加工生產高檔化妝品。本 月出售自產高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符 合抵扣規定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發票信息表購買方對應的藍字專用發票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發票號呢
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2018-07-11
公司小規模第一季度除了發票已預交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規模企業,這種發票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現場繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規模到稅務所代開發票產生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現在稅務新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個人業務代開發票,業務是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務-安裝服務。稅務局說這不是建筑服務類別,屬于勞務費,增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發票,稅費由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產稅,增值稅、附加稅、個稅都是免征的對吧
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2019-05-21
上月到稅務局代開專票,增值稅當場也已經交了,賬也已經做了,現在客戶說發票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務怎么處理?
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2019-11-09
甲公司采用支付手續費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續費,手續費的使 用稅率為6%。代銷業務為B公司的主營業務。B公 司將商品售出后,華聯公司根據代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關會計分錄; 3) 編制結清代銷手續費的會計分錄。
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2023-06-18
稅局發票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設有6000元增值稅,全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結果?稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優惠+含有代開發票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規模 發票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發票,材料款多,勞務費少,個人去代開發票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規模,廣告業,因發票稅務搞錯繳了筆文化建設稅,這筆稅款現已在申報表里掛在公司預繳欄里。現公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
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