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,有香港老板打算注資我公司入股,(我公司是有限責任公司),請問注資后,要去工商變更為中外合資企業嗎?,現在的合資企業稅收上有什么優惠?
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2017-09-12
有香港老板打算注資我公司入股,(我公司是有限責任公司),請問注資后,要去工商變更為中外合資企業嗎?現在的合資企業稅收上有什么優惠?
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2017-09-12
請問是不是只有科技中小企業的研發費用才能加計扣除呢,如果不是中小企業的科技公司可以享受什么優惠政策呢,還有就是科技型中小企業是每年一認定還是幾年一認定呢
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2019-07-04
老師你好,企業所得稅科技型中小企業加計扣除入庫編號在哪里找,是什么?
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2020-05-09
有關研發支出加計扣除的問題,除了高新企業,那就是科技型中小企業,這個科技型中小企業是指國家級的呢?還是省級的就可以啊?
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2017-11-23
委托外公司,研發了計算機軟件,取得了著作權 別人給我們開了,人力資源服務10萬 我們公司剛剛申請了,科技型中小企業,明年也想繼續申請,并想研發費用加計扣除 現在賬務處理如何做比較合適,私下說是我們自己研發的,但是從外面開了人力資源服務回來
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2019-10-09
科技型中小企業的申報表中,研發費用包括在成本費用中嗎?
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2021-02-25
請問老師,有香港老板(我公司的大客戶)打算注資我公司入股(49%),(我公司是有限責任公司),請問注資后,要去工商變更為中外合資企業嗎?另外請問老師,現在的合資企業稅收上有什么優惠?請老師回答下,急用,謝謝
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2017-09-13
甲上市公司按季計提利息。2009年有關業務如下:  (1)1月1日以短期獲利為目的從二級市場購入乙公司2008年1月1日發行的一批債券,面值總額為100萬元,利率為6%,3年期,每半年付息一次。取得時公允價值為115萬元,其中包含已到付息期但尚未領取的2008年下半年的利息3萬元,另支付交易費用2萬元。款項均以銀行存款支付。 (2)1月10日收到2008年下半年的利息3萬元 (3)3月31日,該債券公允價值為122萬元 (4)3月31日,按債券票面利率計算利息 (5)6月30日,該債券公允價值為98萬元。 (6)6月30日,按債券票面利率計算利息 (7)7月10日收到2009年上半年的利息3
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2020-05-22
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率 為16%,其中年與固定資產有關的 業務資料如下: (1) 2009年3月12日,甲公司購進一臺需要安裝的 生產用設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為450萬元,增值稅額為72萬元,另發生運雜費2萬元,款項以銀行存款支付;在安裝期間,領用企業的原材料50萬元,該批原材料取得時的增值稅進項稅額為8萬元;領用一批工程物資,不含稅價款為25萬元,以銀行存款支付其他相關支出 為33萬元。該設備于 2009年6月20日達到預定可使用狀態,預計使用年限為5年,預計凈殘值為5萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 (2)
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2021-11-27
老師,我們是做軟件開發,研發銷售這方面的,申報企業所得稅時,科技型中小企業,怎么選,選是還否。
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2020-07-07
老師,您好,請問國家科技型中小企業享受研發加計扣除,需要到稅務局備案嗎?
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2020-04-05
把一個地區的企業分為國有企業,集體企業,個體企業和中外合資企業,這是按品質標志進行簡單分組嗎?
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2022-05-26
老師,京市科技型中小企業成本費用包括稅金及附加嗎
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2022-03-02
公司是中外合資企業,公司由3個股東構成,一個股東是企業法人(野馬汽車),一個股東是臺灣人,另一個是外國企業。現在的問題是野馬汽車在公司未成立之前就已經墊了一部分款,有二十多萬,相當于是實收資本,這部分款沒有通過對公,因為當時對公賬戶還沒有開下來,也沒有開臨時的驗資賬戶,可以用庫存現金的方式寫明是投資款嗎?還有個問題就是另一個臺灣股東要把錢打到公司來,但是不是以他自己的名義,而是以他所在的一個投行把錢轉到公司,請問這種是否可以呢?如果可以的話,臺灣股東所在的投行轉進來的款要怎么樣才能說明是公司的實收資本到位呢?
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2019-03-19
老師,你好,我我們公司是科技型中小企業,我想問一下申報年報的研發費用未形成無形資產,在申報年報的時候怎么填表
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2022-06-15
老師好,請問一下我們公司是一般納稅人,是科技型中小企業,報稅有什么政策了?
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2020-05-11
對于投資單位持股52%,但是沒有實際控制權,只見過該投資單位2009年的報表,截止現在未見報表,去和給單位進行清算,因地方保護主義太強,需償還該投資公司部分外界債務中的895w元,才予以清算。這樣今年應不應納入合并報表吧,鐵路局財務處要我們出具一個報告,來闡述這一個事項,有什么會計準則規定沒或有什么依據沒?
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2019-07-12
對于投資單位持股52%,但是沒有實際控制權,只見過該投資單位2009年的報表,截止現在未見報表,去和給單位進行清算,因地方保護主義太強,需償還該投資公司部分外界債務中的895w元,才予以清算。這樣今年應不應納入合并報表吧,上面機關要我們出具一個報告,來闡述這一個事項,有什么會計準則規定沒或有什么依據沒?
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2019-07-12
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年11月將資產盤點過程中不需用的部分資產進行處理:銷售已經使用8年的機器設備取得含稅收入9476元(未抵扣進項稅);銷售給小規模商業企業庫存積壓貨物,取得含稅收入24570元。對該企業上述業務增值稅的正確處理包括( )。 A.銷售已使用過的設備,應納增值稅184元 B.銷售已使用過的設備,應納增值稅161.98元 C.銷售給小規模商業企業庫存積壓貨物,應納增值稅420元 D.銷售給小規模商業企業庫存積壓貨物,應納增值稅2826.64元 疑問:一般納稅人銷售使用過的固定資產,2009年以前購入的按3%減按2%扣除,2009年以后購入的不是應該按13%
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2020-07-12
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