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,有香港老板打算注資我公司入股,(我公司是有限責(zé)任公司),請(qǐng)問注資后,要去工商變更為中外合資企業(yè)嗎?,現(xiàn)在的合資企業(yè)稅收上有什么優(yōu)惠?
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2017-09-12
有香港老板打算注資我公司入股,(我公司是有限責(zé)任公司),請(qǐng)問注資后,要去工商變更為中外合資企業(yè)嗎?現(xiàn)在的合資企業(yè)稅收上有什么優(yōu)惠?
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2017-09-12
請(qǐng)問是不是只有科技中小企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用才能加計(jì)扣除呢,如果不是中小企業(yè)的科技公司可以享受什么優(yōu)惠政策呢,還有就是科技型中小企業(yè)是每年一認(rèn)定還是幾年一認(rèn)定呢
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2019-07-04
老師你好,企業(yè)所得稅科技型中小企業(yè)加計(jì)扣除入庫(kù)編號(hào)在哪里找,是什么?
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2020-05-09
有關(guān)研發(fā)支出加計(jì)扣除的問題,除了高新企業(yè),那就是科技型中小企業(yè),這個(gè)科技型中小企業(yè)是指國(guó)家級(jí)的呢?還是省級(jí)的就可以?。?/span>
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2017-11-23
委托外公司,研發(fā)了計(jì)算機(jī)軟件,取得了著作權(quán) 別人給我們開了,人力資源服務(wù)10萬(wàn) 我們公司剛剛申請(qǐng)了,科技型中小企業(yè),明年也想繼續(xù)申請(qǐng),并想研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 現(xiàn)在賬務(wù)處理如何做比較合適,私下說是我們自己研發(fā)的,但是從外面開了人力資源服務(wù)回來
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2019-10-09
科技型中小企業(yè)的申報(bào)表中,研發(fā)費(fèi)用包括在成本費(fèi)用中嗎?
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2021-02-25
請(qǐng)問老師,有香港老板(我公司的大客戶)打算注資我公司入股(49%),(我公司是有限責(zé)任公司),請(qǐng)問注資后,要去工商變更為中外合資企業(yè)嗎?另外請(qǐng)問老師,現(xiàn)在的合資企業(yè)稅收上有什么優(yōu)惠?請(qǐng)老師回答下,急用,謝謝
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2017-09-13
老師好,甲:外資企業(yè)實(shí)收資本4000萬(wàn)元(已到賬成立4年),現(xiàn)要跟中方合作(乙、丙)計(jì)劃注冊(cè)資本增到10000萬(wàn),還差的6000萬(wàn)元,由乙資產(chǎn)作價(jià)4000萬(wàn),丙貨幣資金2000元,變成中外合資企業(yè)(甲占40%、乙40%、丙20%),想問的是甲企業(yè)的工作員要怎么辦理后續(xù)工作?謝謝 盡量有個(gè)流程
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2018-12-18
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,不是科技型中小企業(yè),沒有無形資產(chǎn)成果,只是對(duì)生產(chǎn)工藝的改造升級(jí),行么?
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2021-08-14
老師你好,小規(guī)模公司報(bào)企業(yè)所得稅,是屬于科技型中小企業(yè)嗎,
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2020-07-06
我公司是科技型中小企業(yè)開發(fā)軟件的,目前公司有自主研發(fā),也有客戶委托我們研發(fā)軟件,委托我們研發(fā)的有知識(shí)產(chǎn)權(quán)是我們的,也有知識(shí)產(chǎn)權(quán)是對(duì)方的,請(qǐng)問上述三種情況的賬務(wù)處理分別是什么,要求詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-09-09
科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。麻煩能用列子舉例說明嗎?
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2017-07-11
中級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名,湖北繼續(xù)教育要滿五年,我現(xiàn)在才三年,能補(bǔ)嗎?
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2025-02-22
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月將資產(chǎn)盤點(diǎn)過程中不需用的部分資產(chǎn)進(jìn)行處理:銷售已經(jīng)使用8年的機(jī)器設(shè)備取得含稅收入9476元(未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅);銷售給小規(guī)模商業(yè)企業(yè)庫(kù)存積壓貨物,取得含稅收入24570元。對(duì)該企業(yè)上述業(yè)務(wù)增值稅的正確處理包括( )。 A.銷售已使用過的設(shè)備,應(yīng)納增值稅184元 B.銷售已使用過的設(shè)備,應(yīng)納增值稅161.98元 C.銷售給小規(guī)模商業(yè)企業(yè)庫(kù)存積壓貨物,應(yīng)納增值稅420元 D.銷售給小規(guī)模商業(yè)企業(yè)庫(kù)存積壓貨物,應(yīng)納增值稅2826.64元 疑問:一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),2009年以前購(gòu)入的按3%減按2%扣除,2009年以后購(gòu)入的不是應(yīng)該按13%
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2020-07-12
這個(gè)說的是房產(chǎn)中介嗎?收了客戶的錢,去幫客戶買不動(dòng)產(chǎn),要減掉買不動(dòng)產(chǎn)的錢
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2021-08-11
請(qǐng)問報(bào)考中級(jí)會(huì)計(jì)師的條件是什么?
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2020-01-13
老師,能發(fā)電子版的中級(jí)課本給我嗎?不是培訓(xùn)老師做的課件的,是出版的那種課本。
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2019-06-21
老師,我們店可以用中行幾分充值會(huì)員卡,這個(gè)應(yīng)該怎么記
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2018-11-23
老師,您好!請(qǐng)問房地產(chǎn)中介公司門店的招牌制作費(fèi)放哪里?謝謝!
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2016-08-25
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