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老師您好, 新個(gè)稅法實(shí)施后,假如一個(gè)人既有工資薪金又有勞務(wù)報(bào)酬,當(dāng)月申報(bào)預(yù)交時(shí) 勞務(wù)報(bào)酬所得已 按勞務(wù)報(bào)酬所得稅率預(yù)繳了稅款,假設(shè)全年工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬收入不超12萬(wàn),等到第二年個(gè)人匯算時(shí),是不是所預(yù)交的稅款都會(huì)按 工資薪金 綜合所得 的稅率 計(jì)算 退還多預(yù)交的稅款
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2021-05-07
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率
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2024-08-13
個(gè)稅稅率表和個(gè)人生產(chǎn)所得稅率表
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2021-08-05
之前一次性領(lǐng)取了企業(yè)年金他的那個(gè)速算,按照月度走的,不是年度嗎?沒(méi)有特殊原因一次性提取了所有的企業(yè)年金,他是一次性領(lǐng)取了所有的,是按月度稅率計(jì)算嗎?安排按年度綜合所得稅率計(jì)算納稅 老師這個(gè)怎么算呢
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2022-03-18
老師,勞務(wù)報(bào)酬所得稅率是多少啊
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2024-06-14
本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是正數(shù),怎么調(diào)成0 問(wèn)題
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2020-09-28
利潤(rùn)300萬(wàn),所得稅率25%,捐款38萬(wàn),予以扣除部分不能超利潤(rùn)12%即36萬(wàn),已預(yù)繳60萬(wàn),不是應(yīng)該(300-36)*25%-60計(jì)算補(bǔ)繳嗎?
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2020-11-18
老師,幫忙發(fā)一下勞務(wù)報(bào)酬所得稅率表,謝謝
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2021-10-26
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅里面工資勞務(wù)報(bào)酬稿酬所得特許權(quán)使用費(fèi)這些就叫做綜合所得,經(jīng)營(yíng)所得財(cái)產(chǎn)租賃所得轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),而利股紅還有偶然所得,這些又叫做什么所得呢?
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2020-03-22
應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入額×應(yīng)稅所得率   或應(yīng)納稅所得額=成本(費(fèi)用)支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)×應(yīng)稅所得率 為什么 成本(費(fèi)用)支出額要除以(1-應(yīng)稅所得率)計(jì)算呢? 中級(jí)經(jīng)濟(jì)法所得稅章節(jié)內(nèi)容
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2020-06-27
去年公司虧損,今年一季度稍有盈利12098.69,在4月份申報(bào)所得稅時(shí)因所得稅匯算清繳沒(méi)申報(bào)完成不能虧補(bǔ)去年虧損,因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報(bào)二季度稅了,止6月份全年利潤(rùn)總額是盈利6266.31元,但二季度是虧損5832.38。請(qǐng)問(wèn)老師二季度是否還要交所得稅?止6月末累計(jì)盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損?若可以彌補(bǔ)分錄怎么做?
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2017-06-29
老師,如果按照小微企業(yè)申報(bào)的話,年應(yīng)納稅所得額沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn),比如是80萬(wàn)年應(yīng)納稅所得額,那么企業(yè)所得稅是按照80萬(wàn)×25%×20%來(lái)計(jì)提的嗎?利潤(rùn)表中的1到2月份我是按照核定征收的稅率來(lái)計(jì)提的,三月份才改成查賬征收,現(xiàn)在我利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用合計(jì)數(shù)本月數(shù)和累計(jì)數(shù)應(yīng)該怎么填?憑證還需要更改嗎
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2019-04-17
去年公司虧損,今年一季度稍有盈利12098.69,在4月份申報(bào)所得稅時(shí)因所得稅匯算清繳沒(méi)申報(bào)完成不能虧補(bǔ)去年虧損,因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報(bào)二季度稅了,止6月份全年利潤(rùn)總額是盈利6266.31元,但二季度是虧損5832.38。二季度是否還要交所得稅?止6月末累計(jì)盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損?若可以彌補(bǔ)分錄怎么做?
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2017-06-29
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,是這樣,2019年9月份單位之前沒(méi)有賬,是小規(guī)模納稅人,季報(bào),申報(bào)表的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的本年累計(jì)額是5000元,2019.10月份變成了一般納稅人,開(kāi)始月報(bào)了,但是企業(yè)所得稅和報(bào)表是季報(bào),開(kāi)始建賬,所以12月份納稅申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用的本年累計(jì)跟財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)不一樣,怎么辦呢?
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2020-01-10
司機(jī)承運(yùn)代開(kāi)發(fā)票所得屬于經(jīng)營(yíng)所得 還是勞務(wù)所得?
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2024-08-13
老師 收到退回以前年度企業(yè)所得稅 分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 貸: 以前年度損益調(diào)整 100 3結(jié)轉(zhuǎn) 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 這樣做分錄 利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)增加額 我修改分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用-100 對(duì)嗎?
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2020-03-02
遞延所得稅資產(chǎn)增加會(huì)使應(yīng)納稅所得增加,所得稅費(fèi)用增加,但是會(huì)計(jì)科目借:遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用遞延所得稅。這樣不是減少嗎,求會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-05
應(yīng)發(fā)工資200000,個(gè)人社保3000,個(gè)人公積金4500,個(gè)人所得稅9000,發(fā)放時(shí)分錄怎么編制呀,要先計(jì)提再發(fā)放嗎
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2016-08-03
同一控制下的兩家企業(yè)A和B,若B承擔(dān)了A的注銷費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,可以所得稅前扣除嗎?
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2023-05-12
公司許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。在填企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),國(guó)家限制或禁止的行業(yè),公司填是還是否?
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2022-04-06
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