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請問:我聽了熊老師的課,她講的控制增值稅就是控制成本,老師,成本怎么控制呀,購進(jìn)發(fā)票的成本怎么去控制呢?
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2020-04-11
結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費(fèi)用820借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
老師,我想問一下增值稅防偽稅控的技術(shù)維護(hù)費(fèi)我做了管理費(fèi)用,如何轉(zhuǎn)出增值稅呀
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2018-12-21
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
怎樣區(qū)分部門可控成本和不可控成本
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2022-01-05
為什么出口免稅的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅要用免稅銷售的金額除以當(dāng)期銷售收入再乘以當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅,而不用免稅金額乘以稅率?
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2019-10-11
老師,航天信息開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,賬務(wù)處理: 1、借:辦公費(fèi) 280 貸:現(xiàn)金 280 2、借:辦公費(fèi) -280 貸: 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 這樣對么? 稅控系統(tǒng)費(fèi)用全額減免,是指企業(yè)在繳納增值稅 時(shí)減免么?比如這個(gè)月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對么? 請老師指導(dǎo),非常感謝
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2018-06-08
我用老板自己的儲(chǔ)值卡給員工發(fā)放工資,金額上用不用控制在3500一下來規(guī)避個(gè)稅
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2016-08-26
企業(yè)工商面包,有4個(gè)股東,在選擇企業(yè)控股欄填寫:私人控股還是集體控股
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2020-06-14
異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時(shí)對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)!顯示是什么原因?
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2018-03-06
稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每個(gè)月都可以抵扣的嗎
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2018-11-15
老師您好,我想問一下小規(guī)模納稅人,購買稅控設(shè)備,可以全額抵扣,抵扣時(shí)借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸方是計(jì)入營業(yè)外收入,還是應(yīng)該借方紅字沖減管理費(fèi)用呢?
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2016-07-21
請問老師:小規(guī)模購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減,填申時(shí),減免明細(xì)表還用填填寫嗎?是不是如果,我這月開票超過30000這部分可以抵減稅的要是抵減的稅的正好,就可以不交稅了呢?
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2016-07-16
才成立的公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),稅控盤和維護(hù)費(fèi)480元,這個(gè)月填申報(bào)表的是不是不用填附表四和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,等有了銷項(xiàng)時(shí)需要抵扣時(shí)才做分錄和填這兩張表
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2018-04-28
對施工方帳外資金進(jìn)行雙控,是否是不能動(dòng)用帳外資金?
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2015-11-12
老師,這種稅控盤是普票不是專用發(fā)票可以全額抵扣嗎?
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2020-07-29
稅控防偽技術(shù)維護(hù)費(fèi)記入管理費(fèi)用,明細(xì)科目如何設(shè)置?
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2018-08-18
在稅控盤開好了增值稅專用發(fā)票,保存后,還可以在修改?
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2019-10-14
租的樓房企業(yè)可以控制和使用為什么不算是企業(yè)資產(chǎn)
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2019-09-18
稅控盤維護(hù)費(fèi)280能不能用來抵扣開票是3%的銷項(xiàng)稅額?
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2020-06-03
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