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請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別?當期進項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
金融企業根據財稅2017 77號文,對小微企業減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報表上反映
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2019-09-10
我公司本月有280元金稅盤的減免稅款,但本月無銷項,可否將此減免稅款做轉出待有銷項時再抵扣?納稅申報表應怎么填?
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2018-05-07
小規模企業購買稅控盤裝置,160和280服務費,280服務費是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個280減免填在申報表哪里?
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2020-04-14
?老師,關于三免三減半政策,當年度會計上和稅法上因為折舊不同形成可抵扣差異,但是免征企業所得稅,還用確認遞延嗎?
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2021-07-08
老師,我想請問一下,我們公司季度銷售額在30萬以下,免征增值稅。那4月份的賬務該如何沖抵一季度的稅費。?免征如何做賬。
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2019-04-11
服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產,分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”,現在沒有這一項了
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2022-01-06
如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師就是我們購買金稅盤,不是可以全額抵扣增值稅嗎?現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄,以后有抵扣在做,還是現在就可以做呢
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2018-09-30
老師,出口退稅里面的內容,對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候,免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數,那么留抵稅額等于什么減去什么
1/1258
2019-07-03
取得農產品免稅普通銷售發票抵扣進項后,因發票無抵扣聯是將復印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發票聯付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
自然人報個稅有些問題之前沒有報過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個本期收入
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2019-03-11
個人所得稅申報中,本期收入是指實際發到手的金額,本期免稅收入是指應發額,是這樣嗎
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2020-03-14
會計在3月份所屬期的時候,把多的進項填在了本期認證相符,但未申報抵扣 那里 然后在4月份時候,把那個數據填在了附表2 前期認證相符,本期申報抵扣 這樣合理的嗎
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2019-05-29
老師,我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,不是上一期的留底抵扣這一期的,為什么是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅呢
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2019-05-16
老師,我現在補申報8月份認證過的一張進項稅發票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
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