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五金以舊換新的增值稅怎么算
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2019-10-17
啤酒,黃酒的包裝物押金不用計算增值稅對吧
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2023-04-23
你好,我們老板問我為什么這個月要交的稅金比以前多,我是這樣回復的:我說這個月開票比上個月多,根據增值稅負計算的,我們制造業增值稅負控制在3%左右
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2020-12-14
請問:員工在開發票時的同時交了1%的稅金(也承擔開發票的增值稅)在款到位后,直接領走,請問這個分錄要怎么做?
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2021-07-20
辦公家具押金計不計稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是不用的,押金肯定是要退的對吧
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2025-05-04
老師:分公司第三季度開票8080元,稅率1%,納稅申報不需要交稅。請問稅率1%的增值稅和其他稅金是正常做分錄嗎?如果是,那么不需要交的部分,是不是要轉入收入科目?
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2020-10-10
老師好,增值稅的結轉,正規的做法是不是按每月開的銷項和收到的進項做結轉? 我公司之前因為一直都是虧損,只有少數月份交過。前一陣也退回了20多萬稅金。現在想結轉一下,不知按什么數結轉。
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2022-10-17
請問飛機票行程單可以抵扣增值稅嗎?稅金怎么計算?
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2024-03-12
小微企業,如果收入季度超過了9萬但不超30萬,那么增值稅不能減免但是增值稅的附加稅還是是可以減免的,對吧?如果收入超過了30萬,增值稅附加稅就不可以減免了,同時增值稅肯定也是不能減免的,對吧?
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2018-07-29
老師,有發票沒有認證,可以這樣做嗎?借:主營業務成本燃油費,借:應交稅費——增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款(加油卡充值) 這樣做增值稅不能抵扣掉,但是成本有增加,下個月的時候認證了增值稅在來抵扣可以嗎?
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2019-05-09
老師,中級財管中運用銷售百分比法預測需要增加的資金時,如果有新增固定資產,主要把固定資產金額加上嗎?
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2016-08-15
小規模增值稅減免了100元,按照100元計提附加稅 計提附加稅: 借:稅金及附加-0.03%印花稅 0.03 稅金及附加-5%城市維護建設稅 5 稅金及附加-3%教育費附加 3 稅金及附加-2%地方教育附加 2 貸:應交稅費——印花稅 0.03 應交稅費——應交城市維護建設稅5 應交稅費——應交教育費附加3 應交稅費——交地方教育費附加2 最后減免的稅收,都計入營業外收入會計分錄嗎
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2022-01-11
收入法包括本期生產的成品價值、對外加工費收入和自制半成品在制品期限期末期初差額價值。 公式:工業增加值 = 勞動者報酬 + 折舊 + 稅金 + 利潤 “這個勞動者報酬是只看生產成本嗎”
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2020-01-08
我們是投資公司,我們發起了一直私募基金,我們是管理人,基金托管在在招商證券的募集戶里,1.1開始私募基金繳納產品增值稅,2.8招商托管部給我們匯出一筆增值稅,是基金資金交易商品的差價收入產生了增值稅,托管部匯到我公司增值稅及附加稅共5000元,已到賬,我在季度納稅的時候要繳納,但是現在這筆分錄我不知道怎么做了?
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2018-03-06
購入土豆10噸,收購憑證上注明價款20000元,用于加工薯片。 支付加工勞務費30000元,并取得增值稅專用發票。 購入一臺加工設備,取得增值稅專用發票,價款為40000元。 銷售食品500噸,取得增值稅專用發票,價款為100000元。 銷售酒類商品,其中啤酒取得增值稅專用發票300000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內)2000元,白酒取得增值稅裝用發票200000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內)3000元。 將以前月份購入的10噸玉米對外銷售8噸,取得不含稅銷售額20000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶。 提供食品加工咨詢服務,收取服務費,價稅合計3000元。 假定上述應認證的發票均在當期進行了認證,根據上述資料要求計算: (1)該食品加工廠當期可以抵扣的進項稅額; (2)該食品加工廠當期的增值稅銷項稅額; (3)該食品加工廠當期應繳納的增值稅稅額。
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2020-06-19
出售交易性金融資產,如果是盈利投資收益在借方,計提應交增值稅的時候,投資收益也在借方。為什么計提增值稅投資收益在借方,這樣投資收益結轉后本年利潤是增加,計提增值稅不是導致本年利潤減少嗎?
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2021-09-05
收到某投資者投入貨幣資金5萬并存入銀行 借:銀行存款 5萬 貸:實收資本 5萬 為什么借和貸都是增加不是借+貸-嗎?銀行存款增加也就是資產增加了,實收資本增加也就是說所有者權益增加了
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2020-05-23
用間接法算經營性現金流量的時候,在凈利潤的基礎上為什么不加回本期“應付利息”的增加,而“應付賬款”的增加就要加回??
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2019-03-25
二、借 銀行存款 85000 貸:工程結算 82524.27 貸:應交稅金---應交增值稅 2475.73 三、借:工程結算 82524.27 貸:工程施工--合同毛利 50016.27 貸:工程施工---合同成本 32508 四、借:主營業務稅金及附加 247.57 貸:應交稅金--應交城建稅 123.79 --應交教育費附加74.27--應交地方教育附加49.51
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2017-03-04
A工程建設40萬,掛在B總公司管理。C公司為付款方。當款項C付給B總公司后。B總公司給A結工程款。收取了應繳增值稅9% 。城建稅5%同,教育附加稅 。地方教育附加 水利基金 印花稅 企業所得稅2.5%。請問這些稅合理嗎
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2019-09-22
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