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啤酒,黃酒的包裝物押金不用計算增值稅對吧
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2023-04-23
你好,我們老板問我為什么這個月要交的稅金比以前多,我是這樣回復(fù)的:我說這個月開票比上個月多,根據(jù)增值稅負計算的,我們制造業(yè)增值稅負控制在3%左右
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2020-12-14
請問:員工在開發(fā)票時的同時交了1%的稅金(也承擔(dān)開發(fā)票的增值稅)在款到位后,直接領(lǐng)走,請問這個分錄要怎么做?
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2021-07-20
辦公家具押金計不計稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是不用的,押金肯定是要退的對吧
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2025-05-04
老師好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),正規(guī)的做法是不是按每月開的銷項和收到的進項做結(jié)轉(zhuǎn)? 我公司之前因為一直都是虧損,只有少數(shù)月份交過。前一陣也退回了20多萬稅金。現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)一下,不知按什么數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。
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2022-10-17
老師:分公司第三季度開票8080元,稅率1%,納稅申報不需要交稅。請問稅率1%的增值稅和其他稅金是正常做分錄嗎?如果是,那么不需要交的部分,是不是要轉(zhuǎn)入收入科目?
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2020-10-10
請問飛機票行程單可以抵扣增值稅嗎?稅金怎么計算?
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2024-03-12
[圖片]老師你好,請問一下這題的增值稅為什么增加所有者權(quán)益?
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2023-05-15
小規(guī)模增值稅減免了100元,按照100元計提附加稅 計提附加稅: 借:稅金及附加-0.03%印花稅 0.03 稅金及附加-5%城市維護建設(shè)稅 5 稅金及附加-3%教育費附加 3 稅金及附加-2%地方教育附加 2 貸:應(yīng)交稅費——印花稅 0.03 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅5 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加3 應(yīng)交稅費——交地方教育費附加2 最后減免的稅收,都計入營業(yè)外收入會計分錄嗎
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2022-01-11
老師,中級財管中運用銷售百分比法預(yù)測需要增加的資金時,如果有新增固定資產(chǎn),主要把固定資產(chǎn)金額加上嗎?
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2016-08-15
收到某投資者投入貨幣資金5萬并存入銀行 借:銀行存款 5萬 貸:實收資本 5萬 為什么借和貸都是增加不是借+貸-嗎?銀行存款增加也就是資產(chǎn)增加了,實收資本增加也就是說所有者權(quán)益增加了
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2020-05-23
收入法包括本期生產(chǎn)的成品價值、對外加工費收入和自制半成品在制品期限期末期初差額價值。 公式:工業(yè)增加值 = 勞動者報酬 + 折舊 + 稅金 + 利潤 “這個勞動者報酬是只看生產(chǎn)成本嗎”
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2020-01-08
購入土豆10噸,收購憑證上注明價款20000元,用于加工薯片。 支付加工勞務(wù)費30000元,并取得增值稅專用發(fā)票。 購入一臺加工設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,價款為40000元。 銷售食品500噸,取得增值稅專用發(fā)票,價款為100000元。 銷售酒類商品,其中啤酒取得增值稅專用發(fā)票300000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi))2000元,白酒取得增值稅裝用發(fā)票200000元,另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi))3000元。 將以前月份購入的10噸玉米對外銷售8噸,取得不含稅銷售額20000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶。 提供食品加工咨詢服務(wù),收取服務(wù)費,價稅合計3000元。 假定上述應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均在當(dāng)期進行了認(rèn)證,根據(jù)上述資料要求計算: (1)該食品加工廠當(dāng)期可以抵扣的進項稅額; (2)該食品加工廠當(dāng)期的增值稅銷項稅額; (3)該食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2020-06-19
老師,繳納上個月的增值稅,科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-?
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2016-11-15
出售交易性金融資產(chǎn),如果是盈利投資收益在借方,計提應(yīng)交增值稅的時候,投資收益也在借方。為什么計提增值稅投資收益在借方,這樣投資收益結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤是增加,計提增值稅不是導(dǎo)致本年利潤減少嗎?
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2021-09-05
老師,你好。想問下,稅局代開的發(fā)票,當(dāng)月代開增值稅發(fā)票,當(dāng)月扣附加費的,就是想知道,那些附加稅要計提嗎?還是直接入賬?
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2020-05-09
我是小規(guī)模,稅務(wù)代開增值稅專票,當(dāng)時已繳納增值稅和城建稅,已超免征(月超10萬季節(jié)超30萬)申報時代開的這部分還交教育附加等附加稅嗎?
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2019-10-15
A工程建設(shè)40萬,掛在B總公司管理。C公司為付款方。當(dāng)款項C付給B總公司后。B總公司給A結(jié)工程款。收取了應(yīng)繳增值稅9% 。城建稅5%同,教育附加稅 。地方教育附加 水利基金 印花稅 企業(yè)所得稅2.5%。請問這些稅合理嗎
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2019-09-22
老師,公司現(xiàn)金繳納代開發(fā)票增值稅490.72元和附加稅17.18元,合計507.90元,我做記賬憑證:借應(yīng)交稅費-增值稅490.72,應(yīng)交稅費-城建稅17.18,貸:庫存現(xiàn)金507.90,我覺得這樣借貨平衡和原始憑證金額507.90也一樣,為什么不對呢?
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2022-03-05
同樣是增值稅簡易計稅,為什么一個是不含增值稅售價*增值稅率,一個是(增值稅售價-購房發(fā)票金額)*增值稅率?二者區(qū)別是?
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2017-09-23
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