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三、應(yīng)交稅費(fèi)是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
老師你好,請(qǐng)問(wèn),投資類(lèi)專(zhuān)用戶(hù)能存不能取。這個(gè)能存怎么解釋?zhuān)坷绻善辟~戶(hù),我可以拿些現(xiàn)金直接存入股票賬戶(hù)?去哪里存呢
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2022-02-17
小微企業(yè),預(yù)繳增值稅773.94本期收入68975.57元,應(yīng)納稅額增值稅納稅申報(bào)表不讓保存
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2019-04-10
老師,結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)過(guò)跌價(jià)準(zhǔn)備到底是增加存貨賬面價(jià)值還是減少賬面價(jià)值,為什么?
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2020-03-25
計(jì)提1月的稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,繳稅的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款。現(xiàn)在1月的發(fā)生退款,應(yīng)該怎么處理呢?
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2019-03-29
老師,假如基本存款賬戶(hù)在中國(guó)銀行的和平支行開(kāi)立,一般存款賬戶(hù)可不可以在中國(guó)銀行的向陽(yáng)支行開(kāi)立,還是必須去其他銀行,不能在中國(guó)銀行開(kāi)立?
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2020-12-31
倉(cāng)儲(chǔ)型的物流公司,客戶(hù)存放在倉(cāng)庫(kù)里的貨物需要計(jì)入賬里嗎?還是只要把這批貨做excel表的進(jìn)銷(xiāo)存,賬里只用把存放這批貨物產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用入賬就可以了?
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2023-12-09
金蝶kis14.0倉(cāng)存與總賬對(duì)賬時(shí),本期沒(méi)有入庫(kù)的貨物,但是倉(cāng)存本期收入?yún)s有值1279.05(見(jiàn)圖1).我在出入庫(kù)核算的成本計(jì)算表里(見(jiàn)圖2)中,也同樣沒(méi)有入庫(kù)值,是什么地方出問(wèn)題導(dǎo)致賬不平?
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2019-02-20
企業(yè)摧毀設(shè)備一臺(tái)原值80000元,已提折舊35000元。收到保險(xiǎn)公司賠償款40000元,存入銀行。支付清理費(fèi)2000元增值稅260元,款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 要求編輯。結(jié)轉(zhuǎn)清理后的凈損益時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-22
庫(kù)存股成本確定的方法有哪些?庫(kù)存股按成本計(jì)價(jià),即按重新取得的成本入賬,而不考慮原先發(fā)行價(jià)格或面值?我百度說(shuō)是有成本法和面值法,那是什么意思呢,樣本量如何確定?
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2022-03-24
老師麻煩問(wèn)下 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額一般能保留多長(zhǎng)時(shí)間可以不認(rèn)證? 如果認(rèn)證了 那么他的進(jìn)項(xiàng)稅是不是永久保留 總要沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)行抵消 保留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅一直可以隨著企業(yè)生存 是這個(gè)道理?
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料 貸:應(yīng)付賬款等科目 小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:銀行存款 那應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的余額后期怎么沖掉
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2022-03-22
老師,11月已繳納增值稅的前提下,因?yàn)榉霞佑?jì)抵減的政策,所以重新申報(bào)了增值稅及附加稅,抵減后11月零稅額且未抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)下月,所以申請(qǐng)退稅但是稅款是12月到賬的,請(qǐng)問(wèn)11月的的會(huì)計(jì)分錄是不是可以按正常繳納的稅額寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)稅-未稅。貸:銀行存款。 借:應(yīng)稅-城建 貸:銀行存款。12月收到退稅稅款,再 借:銀行存款 貸:其他收益。 12月抵減剩余部分 實(shí)際繳納的分錄 借:應(yīng)稅-未稅,貸:銀行存款 貸:其他收益 這樣記分錄對(duì)么
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2021-12-21
下列各項(xiàng)中,企業(yè)計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在以后期間不得轉(zhuǎn)回的有( ) A.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 B.無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 C.壞賬準(zhǔn)備 D.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
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2020-06-30
我們是租賃公司,購(gòu)入的低值易耗品我未攤銷(xiāo),已經(jīng)出租被客戶(hù)弄丟了,那這個(gè)弄丟的賠償我是借銀行存款 貸低值易耗品沖低值易耗品成本嗎?
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2019-12-30
可以做無(wú)票收入,那么可以做無(wú)票支出嗎?進(jìn)來(lái)的商品沒(méi)有發(fā)票,直接做無(wú)票支出,入庫(kù)存可以嗎?
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2018-12-28
我們收了客戶(hù)貨運(yùn)錢(qián),又幫客戶(hù)支付貨運(yùn)錢(qián),可以。借。銀行存款,貸,其他應(yīng)收款,然后,借其他應(yīng)付款,借,銀行存款?? 還是可以。借。銀行存款,貸,其他應(yīng)付款,然后,借其他應(yīng)付款,借,銀行存款?!
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2018-11-07
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)遺失,銷(xiāo)售方的存根聯(lián)在應(yīng)如何處理……
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2019-04-02
老師,我前面的會(huì)計(jì)把19年認(rèn)證的發(fā)票做到2020年2月,做的是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 像這種做法可以嗎,還是我需要怎么去處理?
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2021-01-21
甲銷(xiāo)售生產(chǎn)化妝品一萬(wàn)元不含增值稅開(kāi)具的增值稅稅額為13000,稅率為15%,已存入銀行,應(yīng)該怎么做?分錄
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2022-06-01
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