購買金稅盤時,第1步會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款第2步:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入。第2步是購買的那個月就做,還是在抵扣增值稅的時候做?
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2017-06-19
假如營業收入50萬,營業外收入5萬(政府補助)營業成本35萬,財務費用和銷售費用合計1萬,管理費用10萬,其中研發費用3萬。政府補助作為不征稅處理,那所得稅第二行營業收入50萬,第三行營業成本35萬,那第四行利潤總額填多少,第六行不征稅收入是否填5萬
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2017-04-16
公司承擔科研項目,我做的分錄,收到時借:銀行存款 貸:專項應付款-***項目支出時借:研發支出-***項目 貸:原材料 或借:管理費用-研究費用-**項目 貸:銀行存款/現金 最后借:專項應付款-***項目 貸:營業外收入 分錄對不對?還有一個問題就是我公司為飼料生產企業,我的材料費部分我做的是借:研發支出-***項目 貸:原材料 ,研發出的就是實驗用的飼料,這樣做分錄合不合理?還是直接做借:原材料 貸:銀行存款
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2018-07-24
老師好,想問一下,購買稅控盤的分錄是這樣子嗎
借:管理費用-辦公費(含稅)
貸:庫存現金
抵扣時
借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款(實際抵減額)
貸:營業外收入
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2019-04-17
我們是一般納稅人生產企業。所得稅季度申報表中的營業成本這個項目填寫的數據包括銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出等等這些嗎?還是只需要填寫報表中的營業成本就可以?
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2016-07-06
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結轉減免稅時:借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
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2020-05-11
老師,你好,我現在在填寫匯算清繳中的納稅調整表,我發現了一個問題,2019年我有一個工會經費滯納金60元,我做會計分錄的時候,計入到了管理費用里,沒有計入營業外支出。我需要去稅務局修改報表嗎?
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2020-03-22
有 一筆其他應收款無法收回,領導讓銷賬,我從網上看了,又的說直接做進管理費用還有說做進營業外支出,或是壞賬準備,可是這筆業務我們沒有計提,應該做進什么科目
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2018-06-04
例:甲公司擁有員工10人.本年度營業收入200萬,營業成本100萬,營業外收入10,營業支出15萬.管理費用10萬,財務費用10萬、銷售費用10萬.稅金及附加10萬.無其他別項收入與支出,其中通過政府向災區捐贈10萬.自行捐贈弟小學1萬、間本年度應交稅額
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2020-10-27
運輸公司收取的掛靠車輛管理費進主營業務收入嗎?還有代收保險費,比如交給保險公司2萬,我們向車主收取2.5萬,這5000算是營業外收入嗎?這比分錄怎么寫
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2017-05-20
請問200元的稅控盤280的服務費,抵減增值稅的當月,借方:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)對嗎?貸方到底是營業外收入還是沖管理費用-辦公費?現在這兩種做法都有
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2019-12-16
收到航天開具的增值稅稅控發票技術維護費280元?軟件綜合服務費300元,都是專票,分錄應該怎么做,也是直接借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅金-減免 貸:營業外收入么?
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2019-04-09
請問老師,購買防偽稅控及技術維護費,在抵減增值稅應納稅額時,抵減技術維護費時是貸記管理費用還是貸記營業外收入,零基礎上崗課的答案解析,前后不一致。
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2016-11-09
興達公司為居民企業,2019年生產經營
情況如下
(1)銷售收入5500萬元;
(2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬
元,銷售稅金及附加100萬元;
(3)管理費用600萬元,其中含有業務
招待費100萬元;
(4)財務費用100萬元,其中含有向非
金融機構借款500萬元的年利息支出,年
利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);
(5)銷售費用800萬元,其中含廣告費
500萬元;
(6)營業外支出50萬元,其中含向供貨
商支付的違約金10萬元,向稅務局支付的
稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團體
向貧困地區捐贈現金10萬元。
要求;計算該公司2019年應繳納的企業
所得稅
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2021-07-02
12月份利潤表管理費用、銷售費用本年累計數比12月份科目余額表中的管理費用、銷售費用的本年累計數金額要小,總是不相符,經查發現確實是向老師說的,是因為沖管理費用或銷售費用的貸方,造成科目余額表與利潤表數據不一致,那我現在是要把賬重新調整回來對嗎?是把沖管理費用/銷售費用的貸方記回到借方,金額用負數表示,還是直接就把沖的貸方金額記入到營業外收入呢?還是有其他的方法調賬呢?
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2017-02-21
我收到款的時候借:銀行存款,貸遞延收益,使用這筆補助款是用于項目研發,借記費用化支出,貸記銀行存款,期末將費用化支出結轉到管理費用,那在什么時候計入營業外收入呢?
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2018-12-07
(3)假定從第三方丙公司得到補償很可能收到補償款30萬元。借:管理費用 3 營業外支出 70 貸:預計負債 73
老師,為什么這里補償款30萬不計入其他應收款呢?
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2021-07-04
老師,你好,我想咨詢一下,我和另外兩個股東新投資一個廠,原來印象協議是,我40%的股(但要分5%的股份給一個管理人員)另外兩個是30%的股份,現在正式簽協議,但有個股東要求我的股份讓15%的股份給他,他要當大股東45%(分給管理人員的5%由他在45%中分出來)這樣對我有什么壞處沒有?因為基本上業務都是他們的,我只管賬和錢,請老師給我參謀一下,謝謝
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2018-12-23
外賬公司 剛入職不久 前任什么也沒交接 上月分錄借管理費用工資福利費貸應付職工薪酬 這個月銀行實際沒發那么多錢
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2019-04-30
老師,我把公司的開辦費做到另外一個部門的管理費里了,現在想把這個費用單獨做出來,做成新新項目的開辦費,怎么辦?
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2015-11-16
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