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19年免增值稅提額到10萬元,在增值稅申報(bào)表上怎么填
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2019-02-08
產(chǎn)房和土地租賃增值稅率一樣么?設(shè)備租賃增值稅多少?
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2019-01-11
老師,小規(guī)模納稅的申報(bào)第四季度增值稅時(shí),比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計(jì)抵減政策,抵扣10% 納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 -----這部份的營(yíng)業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對(duì)于這個(gè)我做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多15000 請(qǐng)問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2022-03-01
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購(gòu)進(jìn)煙葉- -批,價(jià)款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購(gòu)A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。計(jì)算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請(qǐng)問,做帳時(shí)帳務(wù)處理上是否需要先計(jì)提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
為什么不把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的 差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-11-22
老師 深圳營(yíng)改增后增值稅率?
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2019-09-23
增值稅的滾動(dòng)收入怎樣增加?
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2015-12-17
為什么增加增值稅的是4·08
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2021-05-02
老師,小規(guī)模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因?yàn)椋∫?guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的,領(lǐng)購(gòu)的增值稅普票是按百分之三計(jì)算,也不免稅 這個(gè)該怎么理解呢?
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2016-10-11
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時(shí)候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單,增值稅實(shí)際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對(duì)嗎?
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2019-08-10
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬,但實(shí)際異地A 2月才繳款,本地B2月申報(bào)1月增值稅時(shí)將1月未交的2萬同時(shí)申報(bào)交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬的增值稅,請(qǐng)問A如何填增值稅申報(bào)表抵稅。
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
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