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甲廠為增值稅一般納稅人,8月25日向乙廠銷售 A 產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款400000元,增值稅4000元,并代墊運(yùn)費(fèi)1200元。財(cái)會(huì)部門根據(jù)增值稅發(fā)票、代墊運(yùn)費(fèi)清單辦妥托收手 續(xù)。計(jì)算甲廠應(yīng)納增值稅稅額
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2022-03-10
掛靠公司開勞務(wù)票給我們,雙方公司都在成都,但是項(xiàng)目地在異地。今年小規(guī)模普票免稅應(yīng)該不用預(yù)繳增值稅,那么萬一明年不免增值稅了,沒有超過45萬一個(gè)季度,掛靠單位得不得預(yù)繳增值稅啊
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2022-11-03
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)遞減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收人不含稅價(jià)款86萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。(增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)模式,0.00模式。廣告設(shè)計(jì)適用增值稅率6%。) 該公司本期增值稅銷項(xiàng)稅額: ? ? ?(1) ? ? 萬元 該公司本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額: ? ? ?(2) ? ? 萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額: ? ? ?(3) ? ?萬元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì): ? ? ?(4) ? ?萬元 該公司本期應(yīng)交增值稅額: ? ? ?(5) ? ?萬元
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2023-11-22
小規(guī)模不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。貸 營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入。 2、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸 補(bǔ)貼收入。 3、借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 貸營業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
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2017-05-17
甲公司為增值稅一般納稅人,2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2018 年1月1日,甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款 2 650 萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元),另支付交易費(fèi)用 30 萬元,取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行, 面值為 2500 萬元,票面利率為 4%,按年付息,上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2)2018 年 1月 31 日,甲公司收到該筆債券利息 50 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3) 2018年6月 30 日,甲公司購買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 (4) 2018年12 月 31日,甲公司購買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5) 2019 年年初,甲公司收到債券利息 100 萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (6) 2019年3月15日,甲公司將上述債券全部出售,售價(jià) 2 640 萬元,假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-26
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免,在第4個(gè)季度開票超出減免規(guī)定,那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢,謝謝
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2018-01-07
企業(yè)所收應(yīng)收未收的款項(xiàng)所產(chǎn)生的利息收入,需要開增值稅發(fā)票嗎,企業(yè)是一般納稅人,應(yīng)交的增值稅大概是多少?怎么做分錄?
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2021-12-07
房產(chǎn)公司收到預(yù)收款并且開了發(fā)票,或者石油公司給充值卡開票,這部分增值稅要按開票當(dāng)屬期繳納嗎?
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2019-08-23
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4 120元; (3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元; (5)上月向農(nóng)民收購的小米(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)因保管不善在倉庫中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4 520元,在收購該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開具了收購憑證; (6)轉(zhuǎn)讓2009年04月購入的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),從購買方取得支票11 300元(含稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運(yùn)費(fèi)654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600元,增值稅54元。發(fā)生清理費(fèi)500元,取得增值稅普通發(fā)票。
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2020-04-01
年末增值稅明細(xì)減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-22
三級(jí)明細(xì)怎么登啊!應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-10-29
一般納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這樣填對(duì)嗎
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2021-04-07
請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級(jí)明細(xì)科目有哪些
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2019-11-06
1、乙公司租甲公司的房屋,已公司再將房屋出租給丙公司,丙公司轉(zhuǎn)電費(fèi)款給乙公司代交,乙公司代丙公司收款向甲公司代交電費(fèi);2、甲公司給乙公司開具電費(fèi)增值稅專票,乙公司給丙公司開具增值稅專票,這樣的分錄怎么做
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2019-02-22
9月收到的發(fā)票在10月勾選的,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)沒有數(shù)據(jù),這個(gè)是不填寫還是手動(dòng)填寫?
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2018-10-12
增值稅專票紅沖是因?yàn)殚_票信息錯(cuò)誤,又開了相同金額的,還用做賬嗎,如果做,是不是收入稅額都紅沖再做一遍收入,能只做稅額嗎
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2018-03-05
老師好,當(dāng)月開具增值稅專票時(shí),不心忘記填寫收款人和復(fù)核人的姓名了,不知道是否可以正常使用,客戶如果要求退票的話,我們有什么法辦法不就,必須作廢重開還可以想辦法把收款人和復(fù)核人信息單獨(dú)打印上去?或是蓋人名章
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2020-06-06
增值稅開票方收取9個(gè)點(diǎn) 貨款10000 含稅后10000x0.09+10000=10900元 客戶想開10000的票 900元能轉(zhuǎn)私戶嗎?
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2020-07-07
老師,無票收入的是不是要把銷項(xiàng)的增值稅算出來,在申報(bào)增值稅那欄也是要填的呀
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2018-11-30
老師增值稅抵扣申報(bào),本期能不能夠撤銷上一期已經(jīng)報(bào)過的增值稅收抵扣統(tǒng)計(jì)發(fā)票
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2020-05-14
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