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我想問一下,那些是應交增值稅的明細科目,那些是應交稅費后的明細科目呢?
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2019-10-31
小規模不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
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2017-05-17
一般納稅人應交增值稅明細賬貸方一直有余額怎么回事?我已經做了一筆分錄結轉到未交增值稅,但還是有余額,不知道哪里出了問題。
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2017-01-13
企業所收應收未收的款項所產生的利息收入,需要開增值稅發票嗎,企業是一般納稅人,應交的增值稅大概是多少?怎么做分錄?
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2021-12-07
物流運輸,小規模企業,9月發生含稅運輸收入63737.96元支付代開增值稅發票1856.45元,收到貨款時做分錄,借:銀行存款63737.96,貸方:主營業務收入61881.51 應交稅費應交增值稅1856.45 對嗎?
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2016-09-28
老師,早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經辦人沒留意到缺失賬戶信息,計劃做進項轉出處理。 進項稅額轉出的科目月末要結轉到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒有變動,那這個進項轉出導致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢?轉不過彎來了。
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2020-09-05
1) 2017年10月10日,華中公司購進一臺需要安裝的設備,取得的 增值稅專用發票上注明的設備價款為400萬元,增值稅為52萬元,另發 生運雜費和保險費2萬元,價款以銀行存款支付;沒有發生其他相關稅 費。安裝設備時,領用原材料一批,價值為11萬元,購進該批材料時支 付的增值稅進項稅額為1.43萬元;支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設備于2017年12月10日達到預定可使用狀態并投入使用,預計使 用年限為10年。預計凈殘值為5.5萬元,采用年限平均法計提折1日。
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2022-05-08
,還說年末結轉進項稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結轉銷項稅 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
您好,請問現在專票抵扣聯、發票聯均丟失是不是還是除記賬聯復印件外還要提供《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》?沒有新變化說不用提供證明了吧?
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2019-11-13
甲公司為增值稅一般納稅人,2018—2019 年甲公司有關債券投資業務資料如下: (1) 2018 年1月1日,甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發行的公司債券,支付價款 2 650 萬元(其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元),另支付交易費用 30 萬元,取 得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發行, 面值為 2500 萬元,票面利率為 4%,按年付息,上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產進行管理和核算. (2)2018 年 1月 31 日,甲公司收到該筆債券利息 50 萬元,假定債券利息不考慮相關稅費 (3) 2018年6月 30 日,甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 (4) 2018年12 月 31日,甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5) 2019 年年初,甲公司收到債券利息 100 萬元,假定債券利息不考慮相關稅費。 (6) 2019年3月15日,甲公司將上述債券全部出售,售價 2 640 萬元,假定不考慮相關 稅費
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2022-05-26
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計遞減政策的條件。本年5月,取得廣告設計收人不含稅價款86萬元,獎勵費收入3.18萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業務的應納增值稅。(增值稅進項稅額加計5%,計算結果保留2位小數模式,0.00模式。廣告設計適用增值稅率6%。) 該公司本期增值稅銷項稅額: ? ? ?(1) ? ? 萬元 該公司本期增值稅正常進項稅額: ? ? ?(2) ? ? 萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額: ? ? ?(3) ? ?萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額和正常進項稅額合計: ? ? ?(4) ? ?萬元 該公司本期應交增值稅額: ? ? ?(5) ? ?萬元
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2023-11-22
年末增值稅明細減免金額和已交稅金也要結轉嗎
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2019-01-22
三級明細怎么登啊!應交稅費應交增值稅進項稅額
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2019-10-29
一般納稅人增值稅減免稅申報明細表這樣填對嗎
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2021-04-07
請問:應交稅費-應交增值稅的二級明細科目有哪些
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2019-11-06
問下,我公司實際進項20萬,銷項2萬,為了取得增值稅完稅證明,所以認證勾選的時候我只勾選了進項1.9萬,交了增值稅1千。月末我這個賬上要怎么處理?
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2020-10-14
11月我們申報增值稅的時候 填飽了一筆未開票收入 這筆發票我們12月份開了 下個月我們12月份申報增值稅的時候怎么處理
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2017-12-14
老師有筆收入當時沒有開票做了無票收入,現在又要發票開過去了,增值稅申報的話這筆怎么申報
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2021-06-08
老師,4月估的無票收入500,5月補開4月500元專票。5月增值稅附表一如何操作?
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2020-06-11
去前臺更正申報增值稅需要帶哪些資料?收入發票要不要帶
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2019-05-13
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