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公司18年算小微企業,但是收入是0,稅收優惠也是0,但是只要勾選小微企業就一定要填A107040減免所得稅優惠明細表,可以全部填0嗎
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2019-05-10
非居民個人湯姆20×9年1~3月為我國家公司提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,the com預計每月可取得傭金收入4萬元。若與甲公司簽訂的是雇傭合同的tom,預計每月可取得工資,薪金收入也為4萬元,無論確定何種用工關系,對企業和個人的其他方面不影響上述收入為稅前收入,均來源于中國境內,且不享受免稅優惠政策。假設不考慮增值稅因素,請對其進行納稅籌劃。
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2021-06-20
老師,你好,小規模納稅人季度結轉增值稅時,應該按稅收優惠政策1%結轉還是按3%結轉啊
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2023-04-14
老師您好。我們公司是小規模納稅人,季度開專票共25萬,開普票共10萬。根據最新增值稅稅收優惠政策,該怎么計算增值稅和相應的附加稅呀
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2022-06-07
營業收入超過2000萬,統計局列為規模企業,假如從業人數不超300人,所得額不超300萬,資產不超5000萬,能享受小微企業所得稅優惠政策不?
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2020-12-23
老師,現在的稅收優惠政策,增值稅這塊,如果我是小規模納稅人,我開發票的時候,是否還是按照3%開具 申報的時候再申請優惠遞減為1%呢
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2021-09-24
關于《財政部 國家稅務總局關于創新藥后續免費使用有關增值稅政策的通知》(財稅【2015】4號)中規定:①為鼓勵創新藥的研發和使用,結合其大量存在“后續免費用藥臨床研究”的特點,現將有關增值稅政策通知如下:②一、藥品生產企業銷售自產創新藥的銷售額,為向購買方收取的全部價款和價外費用,其提供給患者后續免費使用的相同創新藥,不屬于增值稅視同銷售范圍。 老師,問題1:以上政策內容,對于醫藥生產企業,①和②是否具有因果關系?即要享受②增值稅優惠政策,是否要滿足①條件,即免費使用是為了臨床研究,并且需要提供相關研究證明資料? 問題2:關于后續免費使用相同創新藥的成本,能否計入研發費用,計算加計扣除?
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2022-08-17
老師,公司上個月招了幾個殘疾人和退伍轉業的軍人,請問在稅收上有什么優惠政策,如果要享受稅收優惠,要達到什么條件呢
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2019-06-19
請問,我是幼兒園,比如說優惠伙食費300元,交800元,這個發票里要體現出來嗎,只要備注里寫下優惠金額就行,還是開票金額怎么弄
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2019-10-21
季度企業所得稅申報可以不填寫研發加計扣除優惠嗎?因為季度利潤總額負數,享受不了優惠,可以等年度匯算清繳填寫享受嗎?
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2022-10-20
想請問一下老師,申報高新技術企業,賬面做了研發。可以不享受研發費用稅收優惠,匯算清繳時可以不填報加計扣除優惠明細嗎?
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2024-06-01
老師,你好!我們是屬于加盟的小規模企業,一般情況下都是在總部進貨的,有時候還買優惠卡,比如說我們給總部賬戶充值55000元,然后我們的優惠卡賬戶就會顯示是90000元,其實我們只是支付了55000元。那每個月從中扣優惠卡的費用,可能就是10000元這樣扣。那我想請問一下,如何做憑證啊?(內賬的)。充值時,借:預付賬款-總部優惠卡賬戶55000 貸:銀行存款55000,優惠卡的賬戶顯示90000元,那個差額35000元是如何記啊?
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2024-09-30
廣東省住宿業小規模納稅人,21年第二季度,假設開具普票收入40萬,專票收入10萬,租賃收入10萬,有什么增值稅稅收優惠政策可以享受嗎?
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2021-04-09
老師您好。我們公司是小規模納稅人,季度開專票共25萬,開普票共10萬。根據最新增值稅稅收優惠政策,該怎么計算增值稅和相應的附加稅呀
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2022-06-07
老師您好。我們公司是小規模納稅人,季度開專票共25萬,開普票共10萬。根據最新增值稅稅收優惠政策,該怎么計算增值稅和相應的附加稅呀
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2022-06-07
請問微小企業增值稅優惠政策是怎么計算的,例如我進項是1000,銷項是1500,銷超了500,要交多少增值稅
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2021-12-05
1、非居民個人湯姆本年1-3月為我國甲公司提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,則張某預計每月可取得的傭金收入為40000元;若與甲公司簽訂的是雇傭合同,則張某預計每月可取得的工資、薪金收入也為40000元。無論確定何種用工關系,對企業和個人的其他方面不產生影響。上述收入為稅前收入,均來源于中國境內,且不享受免稅優惠政策。假設不考慮增值稅等因素。請對其進行納稅籌劃。這咋回事拜托( ??? ? ??? )
1/7843
2020-06-02
請問“其他個人采取預收款形式出租不動產,取得的預收租金收入,可在預收款對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過10萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策”這句話是對的嗎
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2021-05-15
您好,咨詢一個問題,內嵌式軟件增值稅享受稅收優惠政策,硬件產品的定價標準,計算機硬件、機器設備組成計稅價格= 計算機硬件、機器設備成本×(1+10%),這個計算機硬件/機械設備成本是不是 :對應組成材料的購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬于存貨采購成本的費用
1/1883
2021-01-28
老師,我們今年申請高新企業成功了,平時有研發費用符合加計扣除,做21年年匯繳時是不是正常加計扣除后如果仍有應納稅所得額,算稅額時仍然可以按15的優惠稅率享受?
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2022-01-24
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