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老師好!請(qǐng)教個(gè)體工商戶到稅務(wù)局代開增值稅普票需帶些什么資料?免稅范圍內(nèi)開票時(shí)要交稅嗎?
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2019-07-18
您好,我想問下個(gè)體戶免征稅的現(xiàn)在是月10萬,包括增值稅普通發(fā)票還有稅務(wù)局代開的專用發(fā)票嗎
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2019-06-18
小規(guī)模納稅人,本季度有自開普票稅額567.96,代開專票稅額3001.32,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2020-04-02
小規(guī)模納稅人本期代開專票9805,自己開普票5萬,繳納增值稅294,城建稅7.35,請(qǐng)問附加稅申報(bào)表怎么填
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2019-10-11
飛機(jī)代理機(jī)票款普通發(fā)票可以計(jì)提進(jìn)項(xiàng)增值稅嗎?飛機(jī)保險(xiǎn)費(fèi)放入哪個(gè)科目。麻煩來個(gè)分錄看看啊
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2021-07-14
老師你好,請(qǐng)問下小規(guī)模不超過30萬免增值稅,自開普通發(fā)票28萬,代開的專用發(fā)票算入30萬內(nèi)嗎
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2019-10-07
小規(guī)模納稅人開專票,如果月度開票不超過9萬,是不是不要交增值稅,是自己開的,沒有去稅局代開
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2020-05-08
老師哦,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填啊?本期有開普通發(fā)票3萬多,沒有代開專用發(fā)票?
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2019-07-08
辦理三證合一后在網(wǎng)上變更稅號(hào)時(shí)把稅號(hào)變更錯(cuò)誤,小規(guī)模已代開的增值稅專用發(fā)票可以換票嗎?
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2017-08-22
小規(guī)模納稅人有稅控,代開30萬的票和自開30萬的票,有什么區(qū)別,一個(gè)免稅一個(gè)不免增值稅是嗎
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2020-03-25
個(gè)人代開發(fā)票,除了開票當(dāng)時(shí)要交增值稅 附加稅和個(gè)人所得稅外。后續(xù)還要像公司一樣交所得稅嗎
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2019-04-22
小規(guī)模 本期代開增值稅專用發(fā)票不含稅金額(39617.48元),發(fā)票共計(jì):39617.48元。文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表要怎么填?
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2018-01-15
1、運(yùn)輸公司收到的服裝增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎?2、稅務(wù)局代開的水果普票能做職工福利費(fèi)嗎?
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2019-02-15
老師好,請(qǐng)問下圖怎么開票?代理商個(gè)人去稅務(wù)局開票的話 需要當(dāng)場(chǎng)交增值稅吧?個(gè)稅要交么?謝謝
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2021-06-16
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話,企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
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