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老師,我單位向金融服務(wù)機(jī)構(gòu)(不是銀行)借款,應(yīng)讓對方怎樣開票?
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2019-11-01
我公司是建筑企業(yè)一般納稅人,別人掛靠我司所有收入和支出都由我司過帳,請問他們交來的企業(yè)所得稅做了其他應(yīng)付款,當(dāng)我們預(yù)提要交的稅費(fèi)的時候,他們交來的企業(yè)所得稅能不能做借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,這個預(yù)交的所得稅能不能沖減企業(yè)利潤產(chǎn)生的所得稅
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2018-04-16
金融服務(wù)外包行業(yè)屬于金融業(yè)嗎/
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2017-06-21
內(nèi)部籌資雖然不能減少企業(yè)的所得稅負(fù)擔(dān),但若將這部分資金作為股利分配給股東,股東會承擔(dān)雙重稅負(fù) 意思是股東不僅要負(fù)擔(dān)個人所得稅還要負(fù)擔(dān)企業(yè)所得稅嗎
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2020-06-23
老師匯算清繳做了之后退的企業(yè)所得稅稅怎么賬務(wù)處理? 不能做1、借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,2、借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸未分配利潤?
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2023-06-12
如何理解其他債券投資因信用減值會導(dǎo)致其他綜合收益上升? 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)發(fā)生信用風(fēng)減值,因此確認(rèn)信用損失準(zhǔn)備100萬: 借:資產(chǎn)損失準(zhǔn)備 100 貸:其他綜合收益—損失準(zhǔn)備100 這個金融資產(chǎn)的減值了,導(dǎo)致所有者權(quán)益的增加,如何理解?
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2019-06-29
江蘇省稅務(wù)局第一季度企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)字點保存,提示第一張圖片,點擊是,又提示第二張圖片,這是什么情況呀?都點一天了。
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2021-04-15
您好 本企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行第三季度企業(yè)所得稅申報 但上有一張普票因開錯公司名稱無法入帳 需要對方公司充紅重開 但對方只能在下個月重開 如果我下月拿到重開后的普票對本企業(yè)第三季度所得稅有影響嗎?第三季度會多產(chǎn)生稅嗎?
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2019-10-12
做第四季度企業(yè)所得稅申報打印12月份為止的財務(wù)報表可以嗎?,還是看10-12月份的財務(wù)報表?
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2022-01-12
填寫繳納企業(yè)所得稅申報表,營業(yè)成本包括所有費(fèi)用嗎?
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2018-10-10
鄒老師!您好!2019年第四季度企業(yè)所得稅申報錯了,不用繳稅款的,還可以申報更正嗎?
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2020-04-04
本季度發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅申報錯誤,具體需要怎么處理?
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2023-02-27
季度企業(yè)所得稅申報了交了錢,還能修改嗎
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2020-07-07
老師好,請問十二月份公司購入一臺小車,會計賬是正常入固定資產(chǎn)及計提累計折舊嗎?第四季度企業(yè)所得稅申報時可以一次性扣除還需要做分錄嗎?
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2020-01-13
新版企業(yè)所得稅申報表和企業(yè)所得稅清算申報表的模板從哪能下載。
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2019-02-23
2019年12月購買的固定資產(chǎn),要2020年1月計提折舊,請問在2019年第4季度企業(yè)所得稅申報中,可以選擇固定資產(chǎn)一次性扣除嗎
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2020-01-07
老師你好,房開企業(yè)在申報2020年第一季度企業(yè)所得稅申報時,營業(yè)成本填2020年1月至3月的數(shù)據(jù),還是填從開始經(jīng)營至2020年3月的數(shù)據(jù)?特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅收得額是填2020年1月至3月的預(yù)收賬款*15%,還是填從開始收到預(yù)收賬款至2020年3月的預(yù)收賬款*15%?
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2020-04-08
你好,老師,現(xiàn)在是第四季度企業(yè)所得稅申報,要填寫季初資產(chǎn)總額 季末資產(chǎn)總額,是怎么計算的呢?里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動顯示第三季度填報的信息,還有季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù)是怎么計算的呢
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2020-01-14
老師,請問下第四季度企業(yè)所得稅申報已申報,1月底審計出審定結(jié)果讓調(diào)帳,利潤總額有變化(金額很小就差5元),2月不能運(yùn)費(fèi)第四季度報表了,這個是去柜臺更正申報嗎?還是可以其他處理?
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2022-02-11
21年四季度企業(yè)所得稅申報,其中利潤表當(dāng)期金額和上期金額都分別填寫各自年度1-12月數(shù)據(jù),做賬時把招待費(fèi)需調(diào)增部分計提了所得稅并掛帳,以往年度申報時按把這部分稅款扣出來后的金額申報,匯算清繳時再申報扣出來這部分調(diào)增額。由于以往利潤表中當(dāng)期金額都是填寫10-12月金額,但這次申報因為資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是全年累計數(shù),就可看出兩張表利潤那塊有差異,這要怎么處理呢?
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2022-01-06
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