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附加稅計稅依據是增值稅的應納稅額還是實際當期應補退稅額就是交錢的數,涉及異地預交增值稅的附加稅的計算搞不清楚了,求解答
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2019-07-27
單選題17/61 17、甲公司向乙公司租賃2臺起重機并簽訂租賃合同,合同注明起重機總價值為80萬元,租期為2個月,每臺每月租金2萬元。已知租賃合同適用印花稅稅率為1‰。根據印花稅法律制度的規定,甲公司和乙公司簽訂該租賃合同共計應繳印花稅( )元。 A 40 B 80 C 160 D 800 參考答案 C 我的答案 A 解析糾錯 租期內全部租金=2×2×2=8(萬元),租賃合同應當以憑證所載金額作為計稅依據,又由于簽訂合同的各方當事人都是印花稅的納稅人,因此,該租賃合同雙方當事人甲公司和乙公司共計應繳印花稅=8×10 000×1‰×2=160(元)。
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2020-05-27
申報印花稅時有的是購銷合同,還有加工承攬合同,這兩者有什么區別嗎?它們的計稅依據是每月的銷售收入嗎(已經對外開的發票)
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2019-05-16
水利建設基金的計稅依據是什么,這個月銷售額有10萬,上期有留底稅,本月不需要繳納增值稅,需要申報水利建設基金嗎?
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2022-01-13
企業生產銅的,銅分原礦和精礦。 原礦600萬, 精 1200萬 按精礦完稅,所以是 1200萬+600萬*1.2作為計稅依據,這原要換算為精礦作為計稅依據。所以是精礦1200+原礦600*1.2的然后再是銅礦銷售額=(精礦1200 原礦600×1.2)×比列稅率6%=題問銅礦的應納稅額多少,我這樣寫的理解對嗎????這樣整理的理解對嗎?
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2020-07-16
因評為D級,預交的增值稅多,當月實現的增值稅少,所以應交增值稅成為負數,附加稅的計稅依據按預交的填,還是實現的填?還是填0
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2019-06-12
老師請問差額征收的一般納稅人企業申報印花稅和地方水利建設稅的計稅依據是差額收入還是開票收入
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2019-07-03
老師我想問下購銷合同的計稅依據金額是怎么得來的,我怎么加的不一樣?在科目余額表里面是通過什么得來
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2021-08-22
航天信息這個發票可抵扣的金額是:480元嗎?是不是(本期應交增值稅—480=本期應交的增值稅)附加稅計稅依據是不是減完480后的金額呀?謝謝老師
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2018-02-27
老師您好!去年5月份由于附加稅申報表的計稅依據的數填錯,導致多繳納稅款。 今年五月份去稅局更正申報后,并申請退回多繳納的稅金。 我這邊去年賬上已經做計提并繳納稅款了,然后今年收到銀行了退稅款,請問我這要怎么做賬呢?
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2020-07-31
小規模企業 上個月找稅務所代開一張專票,發票上稅金:3632.53, 銀行對賬單上:3995.79.稅務所怎么計稅的,多扣的金額 計稅依據是什么?怎么計算出來的?
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2018-01-03
每年交的房產稅計稅依據是什么?不含稅房產金額吧?是否包含印花稅,契稅?還是按照不動產發票金額?
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2019-07-17
請問我司與其他企業間做了一份無息的借款合同,稅局認定為視同銷售,計稅依據是利息收入按同期同類貸款基準利率計算報稅,我申報了增值稅,對應的會計處理是什么?實際上我又沒有收到此筆利息
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2022-09-28
附加稅申報時校驗提醒應填寫計稅依據修改原因,稅種不為城建稅必須減免額等于本期應納稅額,其實我什么都沒變為什么會出來這些提示,不修改也不能提交
1/2222
2020-05-19
您好 我今天申報地稅的時候,城建稅和地方教育費的計稅依據填錯了,應該填9月份的,但是我填了第三季度的,而且我已經點了三方協議繳費了,可以申請作廢嗎
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2016-10-24
老師,你好,城建稅的計稅依據是納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅稅額之和。那么,我本月的銷項稅額是46930.16,進項稅是10874.32.國稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的,我意思是說城建稅是按0元計提呢?還是按銷項稅額是46930.16元計提呢,實際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
老師?購銷合同叫印花稅 具體的計稅依據是什么?購銷合同繳納的印花稅 可以認為是含稅收入的萬分之三嗎?
2/709
2016-05-09
印花稅的計稅依據是?下個月5月1日開始增值稅稅率進行調整,那這樣的話企業需要做什么相應的準備
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2018-04-11
填寫城建稅等附加稅申報表時,在計稅依據里邊增值稅有一般增值稅和免抵稅額這兩項怎么填寫
1/5714
2018-10-21
老師 我上個月報附加稅 它自動出現計稅依據(增值稅),我應該在后面再選減免性質代碼, 填上減免的稅額。結果我就直接把計稅依據得數改了 (增值稅得數) 后面沒填減免代碼和減免稅額 。最后交附加稅得數沒錯,這樣我還得該報表嗎
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2021-04-19
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