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根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規定,納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為( )。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照( )的扣除率計算進項稅額。
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2019-10-18
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發票,A若在網上查B給C開的增值稅專用發票,能查到嗎?
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2020-11-18
老師我們是外貿企業,主營進出口業務,是否每一筆進項票都要借記應交增值稅進項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應的商品已經賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網上怎么做轉出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認成本有時間差,那么月末應交稅費-應交增值稅會不會出現余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發票?
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2020-03-30
老師好,我們現在從廠家購進一批高爾夫球車,廠家報價是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個點,那就是含稅價4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個點?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿企業有出口業務,這個月申報增值稅的時候,還需要在減免稅表里填寫數據嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產企業,專門生產功放設備的,現在已經報關了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報退稅呢?增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿企業,八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發票,并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報,申報了本期認證相符且本期未申報抵扣,如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿企業,我又是小白鼠不知道咋么做,結果2018年整年的的進項進來都是進項地方放著,現在稅務出口退稅的錢進來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請老師指導我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應收,然后在做一筆,接應收,貸應交增值稅,感覺總有什么地方不對,所以麻煩老師了,進項是16個點的,出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產供應商,現在對方客戶要出口退稅,函調不通過,如果沒有增值稅稅負率,開多少銷項就開多少進項回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內買材料生產出產成品然后銷售到國外,現在只有一張報關單,申請出口退稅和增值稅申報要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿企業的稅務數字賬戶中出口發票勾選好后忘記用途確認了,導致退稅申報時一直無增值稅發票信息,現在是退稅延遲一個月了,今天上班剛剛確認1月底開票的,對于下個月出口發票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
這月已開出口發票一張,還有內銷開票幾張。生產型自營出口企業。我想等下個月增值稅申報完畢后確認有留抵稅額了,然后再等下下月初做出口退稅申報,是否可以?
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2020-07-29
老師,我有個疑問,就是我就職的單位總部是在江蘇,是做鋼鐵貿易的。然后2020年為了享受海南的稅收優惠政策,在海南成立了子公司,海南的子公司每個月會有大量主營業務收入和主營業務支出。但每個月的實際進口的燃料并不會在海南卸貨,但是海南公司確認了成本;每個月的銷售產生的收入,銷售的產品也不是海南這邊賣出去的,但是海南公司確認了收入,數量金額龐大,請問這樣做合理嗎?會不會涉及到一些審計和稅務上面的風險?
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2022-05-16
出口發票升級普通增值稅發票,購買稅控設備490,維護費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發票,這個月增值稅申報附表二里系統導出來的數據包含了已紅沖的發票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
我們進貨一批產品17萬,海運費17萬,還有一些加工費用,那么我們單只產品價格要賣多少錢合適,這個要怎樣計算
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2016-07-11
出口退稅申報系統怎么申報,計劃出口總值要填嗎??
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2017-05-12
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