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老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進(jìn)出口業(yè)務(wù),是否每一筆進(jìn)項(xiàng)票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費(fèi)用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進(jìn)項(xiàng)專票還沒有退稅,但是相對(duì)應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報(bào)增值稅時(shí) 這部分的進(jìn)項(xiàng)稅要填到 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進(jìn)項(xiàng)稅正常申報(bào)嗎?如果已經(jīng)正常申報(bào) 后來出口了,那這部分進(jìn)項(xiàng)稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計(jì)提出口退稅的時(shí)候,因?yàn)楹痛_認(rèn)成本有時(shí)間差,那么月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個(gè)科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理(增值稅申報(bào))指的是要開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票?可是對(duì)方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項(xiàng)發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進(jìn)一批高爾夫球車,廠家報(bào)價(jià)是4800不開票,也就是不含稅對(duì)吧,但是我們購進(jìn)是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個(gè)點(diǎn),那就是含稅價(jià)4800 4800*0.1=5280,對(duì)吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個(gè)點(diǎn)?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設(shè)備的,現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)關(guān)了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報(bào)退稅呢?增值稅申報(bào)和退稅申報(bào)是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào),申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,如下圖。請(qǐng)問我在申報(bào)7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個(gè)需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來都是進(jìn)項(xiàng)地方放著,現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進(jìn)來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請(qǐng)老師指導(dǎo)我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應(yīng)收,然后在做一筆,接應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅,感覺總有什么地方不對(duì),所以麻煩老師了,進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的,出口退稅是13個(gè)點(diǎn)
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應(yīng)商,現(xiàn)在對(duì)方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過,如果沒有增值稅稅負(fù)率,開多少銷項(xiàng)就開多少進(jìn)項(xiàng)回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認(rèn)了,導(dǎo)致退稅申報(bào)時(shí)一直無增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個(gè)月了,今天上班剛剛確認(rèn)1月底開票的,對(duì)于下個(gè)月出口發(fā)票勾選確認(rèn)了有否影響
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2024-02-17
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報(bào)關(guān)單,申請(qǐng)出口退稅和增值稅申報(bào)要怎么做?
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2018-09-03
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2023-03-22
出口發(fā)票升級(jí)普通增值稅發(fā)票,購買稅控設(shè)備490,維護(hù)費(fèi)320怎么做分錄,目前沒有銷項(xiàng)稅。
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2015-10-15
請(qǐng)問老師我上個(gè)月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報(bào)呢
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2021-11-04
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發(fā)票,A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票,能查到嗎?
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2020-11-18
施工企業(yè)工程款收入,申報(bào)稅時(shí),按不含稅價(jià)填寫嗎?
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2017-02-14
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個(gè)稅要怎麼來申報(bào),扣除項(xiàng)目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請(qǐng)問代扣代繳的個(gè)人對(duì)的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
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