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1.進(jìn)出口環(huán)節(jié)繳納的消費稅、增值稅免征城建稅。同時免教育費附加嗎? 2.繳納的房產(chǎn)增值稅需要隨征城建稅和教育費附加的嗎?
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2022-04-10
老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進(jìn)出口業(yè)務(wù),是否每一筆進(jìn)項票都要借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進(jìn)項專票還沒有退稅,但是相對應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進(jìn)項稅要填到 本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進(jìn)項稅正常申報嗎?如果已經(jīng)正常申報 后來出口了,那這部分進(jìn)項稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認(rèn)成本有時間差,那么月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅會不會出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發(fā)票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進(jìn)一批高爾夫球車,廠家報價是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進(jìn)是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個點,那就是含稅價4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個點?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),這個月申報增值稅的時候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設(shè)備的,現(xiàn)在已經(jīng)報關(guān)了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報退稅呢?增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項專票。我在八月份的增值稅申報,申報了本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進(jìn)項進(jìn)來都是進(jìn)項地方放著,現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進(jìn)來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請老師指導(dǎo)我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應(yīng)收,然后在做一筆,接應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅,感覺總有什么地方不對,所以麻煩老師了,進(jìn)項是16個點的,出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應(yīng)商,現(xiàn)在對方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過,如果沒有增值稅稅負(fù)率,開多少銷項就開多少進(jìn)項回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報關(guān)單,申請出口退稅和增值稅申報要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認(rèn)了,導(dǎo)致退稅申報時一直無增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個月了,今天上班剛剛確認(rèn)1月底開票的,對于下個月出口發(fā)票勾選確認(rèn)了有否影響
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2024-02-17
房屋租賃合同金額是不含稅的,現(xiàn)承租房公司需要開發(fā)票,稅金由承租方承擔(dān),但開出的發(fā)票是標(biāo)注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 6月份業(yè)務(wù): (1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。 (3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。 7月份業(yè)務(wù): (1)本月在國內(nèi)購進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。 (2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2021-04-09
你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),11月份有張進(jìn)項發(fā)票我已經(jīng)做退稅認(rèn)證,后發(fā)現(xiàn)票開錯了,又讓對方開了紅字和藍(lán)字,那我該怎么申報增值稅,藍(lán)字我12月份又做了退稅勾選
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2020-01-07
老師您好,請問目前嬰童護(hù)理用品,也就是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)的增值稅稅率是多少,進(jìn)出口關(guān)稅和消費稅各是多少,有參考的行業(yè)稅負(fù)率嗎?
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2019-07-25
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),享受免稅不退稅,是不是開具的出口發(fā)票都免增值稅,不限定于30萬以內(nèi)?怎么填報報表
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2019-10-07
請問應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一出口退稅這個科目的借方和貸方分別核算什么
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2019-09-05
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個科目借貸方是什么性質(zhì)的,有點搞不清,月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理?
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2024-09-20
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