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某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認證并允許抵
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2017-11-29
出口發(fā)票升級普通增值稅發(fā)票,購買稅控設(shè)備490,維護費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個月增值稅申報附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發(fā)票,A若在網(wǎng)上查B給C開的增值稅專用發(fā)票,能查到嗎?
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2020-11-18
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進出口業(yè)務(wù),是否每一筆進項票都要借記應(yīng)交增值稅進項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應(yīng)的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經(jīng)正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認成本有時間差,那么月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅會不會出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務(wù)上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發(fā)票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進一批高爾夫球車,廠家報價是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個點,那就是含稅價4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個點?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),這個月申報增值稅的時候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設(shè)備的,現(xiàn)在已經(jīng)報關(guān)了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報退稅呢?增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報,申報了本期認證相符且本期未申報抵扣,如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進項進來都是進項地方放著,現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請老師指導(dǎo)我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應(yīng)收,然后在做一筆,接應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅,感覺總有什么地方不對,所以麻煩老師了,進項是16個點的,出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應(yīng)商,現(xiàn)在對方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過,如果沒有增值稅稅負率,開多少銷項就開多少進項回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報關(guān)單,申請出口退稅和增值稅申報要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認了,導(dǎo)致退稅申報時一直無增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個月了,今天上班剛剛確認1月底開票的,對于下個月出口發(fā)票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
上月銷售的電視機中,有1臺因質(zhì)量問題在本月退回,企業(yè)退還購貨方價款和稅金合計2260元,并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購進的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
2.甲進出口公司本年1月進口白酒1 800噸,關(guān)稅完稅價格為12000萬元,關(guān)稅. 稅率為30%。要求: (1)計算甲公司的應(yīng)納進口關(guān)稅; (2) 計算甲公司進口應(yīng)稅消費 品的組成計稅價格; (3)計算甲公司進口環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費稅; (4) 計算甲公司進口環(huán)節(jié) 的應(yīng)納增值稅。
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2020-03-26
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