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你好,我們進口外貿公司,11月6日,A公司預付B公司貨款56448歐,匯率6.9289,合計人民幣391122.55,12月28日B公司的貨到港支付進口消費稅11541.66(完稅價格384216,匯率6.7862),進口增值稅67278.80(完稅價格384216,稅率0.17,匯率6.7862)請問完整的憑證如何做,謝謝!
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2015-12-31
出口退稅企業,8月份有勾選認證一張發票,但是增值稅主表里面并沒有統計,現在還能補填進去嗎?要是可以,填在哪里呢?退稅系統顯示還有這筆退稅在辦理,沒有申報會有影響嗎?
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2019-11-13
我問下出口退稅的問題 子公司生產貨物,轉銷給母公司,母公司再賣給客戶,客戶拿母公司開具的增值稅發票能去出口退稅嗎?
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2021-06-18
2、甲進出口公司的記帳本位幣為人民出口公司發生的以下業務編制必要會計 幣,對外幣交易采用交易日的即期匯率折算,根據甲進 價為160000美元(FOB)。 計分錄。甲進出口公司從韓國進口冰箱200臺,國外進 (1)接到銀行轉來的國外單據,經審相核無誤支付國外貨款,當日外匯牌價為1:6.58。(2分)(2)根據有關運保費結算清單和付款集憑證支付上批進口冰箱國外運保費10000美元。當日外匯牌價為1:6.59。(2分) (3)收到進口傭金8200美元,當日外匯牌價1:6.59。(2分) (4)計算確定交納進口關稅、消費稅。 (關稅率20%,消費稅率10%。(7) (5)交納稅款(關稅、消費稅及增值和說)(增值稅率13%)。(6分)(6)支付進口冰箱港務費12000元,夕補運勞務費8700元。(2分)(7)進口冰箱到貨,驗收入庫。(2分
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2023-06-20
老師您好,我司有一張進項發票當初做的退稅認證,還未申報出口退稅,后面發現發票有誤需重開已跨月,在出紅字信息表時誤選了已抵扣,導致本月需繳納增值稅,這個需怎樣修改呢?
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2020-06-11
我公司有一筆業務是出口退稅的,開具的增值稅普通發票稅額應該是0%,但是開票人員將稅率開成了13%,10月開具的發票,現在已經隔月了,請問要怎么處理?誤開的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報增值稅?
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2019-11-14
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下:6月份業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。7月份業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-29
老師我剛剛調了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下: 6月份業務: (1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。 (3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。 7月份業務: (1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。 (2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2021-04-09
你好,我是外貿出口企業,11月份有張進項發票我已經做退稅認證,后發現票開錯了,又讓對方開了紅字和藍字,那我該怎么申報增值稅,藍字我12月份又做了退稅勾選
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2020-01-07
老師您好,請問目前嬰童護理用品,也就是化學原料和化學制品制造業行業的增值稅稅率是多少,進出口關稅和消費稅各是多少,有參考的行業稅負率嗎?
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2019-07-25
小規模外貿企業,享受免稅不退稅,是不是開具的出口發票都免增值稅,不限定于30萬以內?怎么填報報表
1/962
2019-10-07
請問應交稅金一應交增值稅一出口退稅這個科目的借方和貸方分別核算什么
1/2280
2019-09-05
應交稅費-應交增值稅-出口退稅這個科目借貸方是什么性質的,有點搞不清,月底需要怎么結轉處理?
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2024-09-20
您好,請問出口報關單申報要素沒有填寫貨物規格,但是工廠開出的增值稅發票有規格,二者不一致,這樣是否能退稅,若不能,該怎么辦
1/2230
2019-11-07
關于這個應交稅費--應交增值稅--出口退稅的科目,年底需要結轉平嗎,,如果不需要結平,是什么解釋
1/31474
2019-02-23
你好老師 請問下外貿企業應交增值稅下面的進項、銷項、進項轉出、出口退稅明細月末或年末要結轉嗎?如果要結轉應該怎么結轉
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2019-11-28
老師,請問生產企業申請出口退稅,對外要開具的是增值稅專票還是普票,客戶的貨款一定要從國外匯入嗎?
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2025-03-31
應交稅費-應交增值稅-出口退稅,老師,這個科目貸方金額是什么意思,是我還可以退的稅嗎
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2025-03-08
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