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老師暫估成本的會計分錄如何做謝謝
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2023-07-18
實際取得成本超過暫估成本怎么調整
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2020-04-14
老師 存貨暫估的時候,需要動供應鏈嗎
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2022-03-03
去年有暫估成本,沒沖銷,今年怎么沖銷
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2019-12-05
暫估勞務費怎么處理啊,分錄怎么寫呢
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2019-07-10
老師你好,暫估成本下個月必須沖回嗎
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2021-10-11
匯算清繳,賬上還掛著暫估成本咋弄呀?
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2019-04-09
匯算清繳時怎么調增上年度暫估成本
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2019-04-21
1.一般納稅人,發票未到,原材料暫估入庫,并已經領用原材料,暫估價格和實際價格有差異怎么辦呢?可不可以直接記到主營業務成本里?2.因為暫估入庫會導致高估或是低估單價,但是雖然庫存金額為0了,但是不是從供應鏈模塊出庫的,和財務系統對賬有差額,用成本調整單,加大我當期的成本分配到產成品,記入到材料成本差異這個科目?
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2019-05-21
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 現在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現金/銀行存款 小規模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5 發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
建筑施工企業,暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票,而不是機械發票,這樣該如何調整賬務呢?保證原來結轉的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
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2019-04-09
12月份有些材料票暫估的,現在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業務招待費,現在沒有票還要沖掉,請問企業匯算清繳的時候需要把報表調一下嗎?納稅調整好像沒有要調的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉到2018年,2018年收到發票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調整有影響嗎?
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2018-03-19
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數. 第二.是手柄40套下單入庫都有,發票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數,這些怎么做? 暫估掛賬的也結轉了成本 ,票已到的也結轉了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
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