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報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本有包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2017-04-11
個(gè)體戶按季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收,就是只填一張A表嘛
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2022-08-15
老師,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)填寫了,企業(yè)所得稅怎么還顯示申報(bào)不了?
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2020-10-09
老師,請(qǐng)問個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表里的收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2025-01-13
我公司現(xiàn)在要做注銷,企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這三張?jiān)趺刺睿坷蠋?/span>
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2018-12-07
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,出具匯繳報(bào)告,如果是全年虧損的,那已經(jīng)繳的那部分會(huì)在年度納稅申報(bào)表主表第33欄體現(xiàn)嗎
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2020-04-21
請(qǐng)問現(xiàn)在想打印2018年三季度企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表在那里打印啊?現(xiàn)在的電子稅務(wù)局只能打今年的申報(bào)表了。去年的大不了啊?!
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2019-04-25
去年11月新成立服務(wù)業(yè)公司?目前只有幾千元的支出呢?也可0申報(bào)嗎?印花稅指什么?需要申報(bào)不
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2019-01-03
這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)是零申報(bào),發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,現(xiàn)在還可以申報(bào)作廢嗎
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2019-07-11
企業(yè)所得稅申報(bào)都是零申報(bào)的,換了一臺(tái)電腦突然說上期為累計(jì)扣除,申報(bào)不了了
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2021-09-15
3.A公司是高新技術(shù)企業(yè),2018年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn),其中符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬(wàn),其他所得400萬(wàn),該公司無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,無(wú)其他優(yōu)惠事項(xiàng),2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅額多少萬(wàn)元?并填寫下表相關(guān)項(xiàng)目。 答:(1)應(yīng)納稅額: (2)所得稅年度納稅申報(bào)表A表(單位:萬(wàn)元) 利潤(rùn)總額: 納稅調(diào)整后所得: 減:所得減免: 應(yīng)納稅所得額: 應(yīng)納所得稅額: 減:減免所得稅額: 應(yīng)納稅額:
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2020-06-03
我是建筑業(yè)一般納稅人,在外地預(yù)交所得稅,年末虧損,報(bào)表要報(bào)虧損還是盈利,利潤(rùn)表中是虧損,但顯示有所得稅費(fèi)用,這樣申報(bào)可以嗎
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2022-01-17
老師,我上季度多計(jì)提了0.06的所得稅,這個(gè)季度我紅沖了,下面是我從系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表,這個(gè)-0.06需要填在所得稅預(yù)繳申報(bào)表里嗎
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2019-04-17
A公司是高新技術(shù)企業(yè),2018年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn),其中符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬(wàn),其他所得400萬(wàn),該公司無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,無(wú)其他優(yōu)惠事項(xiàng),2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅額多少萬(wàn)元? 并填寫下表相關(guān)項(xiàng)目。 答:(1)應(yīng)納稅額: (2)所得稅年度納稅申報(bào)表A表(單位:萬(wàn)元) 利潤(rùn)總額: 納稅調(diào)整后所得: 減:所得減免: 應(yīng)納稅所得額: 應(yīng)納所得稅額: 減:減免所得稅額: 應(yīng)納稅額:
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2020-06-06
所得稅季度申報(bào)表,利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)不對(duì),如何調(diào)整,本期金額輸入正數(shù)的話,是可以把累計(jì)數(shù)調(diào)整正確,但我就要交所得稅了,要如何調(diào)整呢?
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2017-07-01
提交季度申報(bào)表。應(yīng)交稅金負(fù)數(shù),可以嗎?正常嗎?今年年度時(shí)補(bǔ)交了上年所得稅。期末在借方。
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2020-07-09
老師,2019年第四季度該交所得稅,我12月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)做了一次性扣除, 2020一月申報(bào)季度申報(bào)表就做了一次性扣除,是不是不對(duì),是不是先應(yīng)該預(yù)交,匯算扣除,現(xiàn)在做匯算,不會(huì)報(bào),麻煩老師講解的詳細(xì)點(diǎn)
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2020-05-11
老師,請(qǐng)問一下,24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤,從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正,顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)。”這樣是不是說明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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2024-10-23
核定征收小規(guī)模納稅人也要進(jìn)行年度所得稅申報(bào)嗎,也要做資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表嗎
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2017-04-13
咨詢下 企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表中 減彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里填寫 主表中不能手寫
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2020-07-10
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