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在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單,增值稅實際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi),貸營業(yè)外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對嗎?
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2019-08-10
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)項目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
老師,異地工程預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做,預(yù)繳的時候我可以這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個月多預(yù)繳了的話,會計分錄要怎么做?
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2020-02-28
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅與銷項稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項稅,進(jìn)項稅都是待抵扣的,8月末增值稅計提時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎,預(yù)交的增值稅是看預(yù)收工程來算的嗎,這個月預(yù)繳了增值稅,下個月開了發(fā)票,是不是就可以抵預(yù)繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進(jìn)行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個月怎么填寫增值稅主表
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2022-03-11
請問老師,上期有留抵稅,當(dāng)時做的賬是,借:應(yīng)交增值稅-銷項 600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1000 現(xiàn)在要計提增值稅分錄該怎么做呢?
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2021-03-24
老師,銷項>進(jìn)項 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
老師請問一下,如果上月的進(jìn)項比銷項多,那我這個月交增值稅時,那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,我這樣做對嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2020-06-09
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會計分錄怎么做?附加稅會計分錄怎么做?
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2019-10-25
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05
(1)繳納當(dāng)月的增值稅 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
增值稅購進(jìn)扣稅法對增值額納稅,但是生產(chǎn)過程的工資薪金也沒有進(jìn)項抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的,但是增值稅的進(jìn)項稅額是不退的,另外增值稅的進(jìn)項稅額也不能抵扣,請問為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負(fù)的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢? 如果算已經(jīng)繳納的增值稅,那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
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