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在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)的期末余額留有572.18元。老師我想問(wèn)的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時(shí)候增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5,然后現(xiàn)在7月份拉的銀行回單,增值稅實(shí)際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對(duì)嗎?
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2019-08-10
1月異地A預(yù)繳增值稅2萬(wàn),但實(shí)際異地A 2月才繳款,本地B2月申報(bào)1月增值稅時(shí)將1月未交的2萬(wàn)同時(shí)申報(bào)交款了。相當(dāng)于1月多交了2萬(wàn)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)A如何填增值稅申報(bào)表抵稅。
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2019-07-10
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目土地增值稅清算采用核定征收,現(xiàn)要開具增值稅發(fā)票確認(rèn)收入,成本怎么做賬
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2024-04-02
老師,異地工程預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做,預(yù)繳的時(shí)候我可以這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交的增值稅。如果這個(gè)月多預(yù)繳了的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
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2020-02-28
老師,小規(guī)模納稅的申報(bào)第四季度增值稅時(shí),比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候,是按1000增值稅還是720的增值說(shuō)?
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2021-01-15
增值稅加計(jì)抵減政策,抵扣10% 納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 -----這部份的營(yíng)業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對(duì)于這個(gè)我做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多15000 請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2022-03-01
購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元;
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2022-03-29
4.購(gòu)進(jìn)煙葉- -批,價(jià)款60萬(wàn)元,增值稅7.8萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
1.12月1日,向一般納稅人采購(gòu)A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。計(jì)算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請(qǐng)問(wèn),做帳時(shí)帳務(wù)處理上是否需要先計(jì)提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
為什么不把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的 差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-11-22
三月份開始小規(guī)模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報(bào)表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開成3%了,現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報(bào)啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報(bào)銷計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,8月未抵扣。現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個(gè)月再填寫申報(bào)
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁(yè)學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 261441.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 249606.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
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