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小規(guī)模公司3月份國稅代開了一張發(fā)票,已繳增值稅與城建稅,但材料發(fā)票沒開進(jìn)來,要怎么處理
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2019-04-06
我想問一下,我小規(guī)模代開發(fā)票,然后開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退稅,增值稅納稅申報(bào)表怎么改 發(fā)票沒有作廢
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2020-08-14
公司為小規(guī)模,上季度代開了幾筆專票,其他沒有自開普票。國稅申報(bào)增值稅時(shí),如圖這張附表要填嗎
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2017-07-08
公司(制造業(yè))廠房閑置租給其他單位,要怎么開發(fā)票自己開17%的增值稅發(fā)票嗎 還是還去地稅代開?
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2017-04-20
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
按照經(jīng)費(fèi)支出折算成收入,繳納增值稅的代表處,月底計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2018-06-28
1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)增值稅稅率怎么是6和3%呢。2、核定的增值稅征收品目感覺有不太對(duì)呢
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2018-07-18
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒超過9萬也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會(huì)交其他稅款嗎?
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2020-04-20
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會(huì)費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
公司請(qǐng)個(gè)人講師來培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費(fèi)用,我公司給a公司開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
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