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委托代銷收入8000000,成本4500000,代銷公司按進價800(不含稅)對外銷售,另開增值稅專用發票收取代銷手續費106(含稅),怎么計算增值稅
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2021-03-19
老師:學堂建筑課件記字61號憑證老師是;借:管理費用--工資27860,貸:其他應付款-代扣代繳1690.26,貸應付職工薪酬--工資26169.74,這樣做代扣代繳的部分也進管理費用了,對嗎?應該是:借:管理費用--社保費26169.74借:其他應付款--代扣代繳1690.26。貸:應付職工薪酬吧。
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2016-06-30
老師,請問例如年初發2018年計提的獎金的代扣代繳個稅是10000元,但是在這個月實際代扣代繳時繳納的個稅9520元,其中有兩人在3月和6月辭職了,無需幫他們做代扣代繳,請問剩余的480元在“應交稅費-個人所得”科目下,應該如何做賬處理?
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2019-12-20
老師 洗浴美團收百分之十服務費 我現在只知道扣完手續費后的數(比如450),那我怎么推算出扣手續費前的數?(比如500)
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2021-04-02
某居民企業于2010年5月注冊成立進行生產經哲,2018年度生產經營情況 (1)銷售產品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎用1 000萬元:財務變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業務招待費40萬元): 與銷售產品有關的營業外支出800萬元(其中直接捐贈文出60萬元): () 全年計入成本費用的工資是1000萬元,發生職工工會經費、職工教育經費、取工福利費 (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應合法的景 據。經過稅務機關的核定,該企業當年合理的工資文出標誰是800萬 1. 下列選項中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業務招待費24萬元 A. 苴接捐贈不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費100萬元 D.工資支出不需要調整
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2023-06-06
老師:學堂建筑課件記字61號憑證老師是;借:管理費用--工資27860,貸:其他應付款-代扣代繳1690.26,貸應付職工薪酬--工資26169.74,這樣做代扣代繳的部分也進管理費用了,對嗎?應該是:借:管理費用--社保費26169.74借:其他應付款--代扣代繳1690.26。貸:應付職工薪酬吧。
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2016-06-30
QFII取得來源于中國境內的股息,紅利和利息收入,應當按照企業所得稅法規定繳納10%的企業所得稅,如果是股息、紅利,則由派發股息、紅利的企業代扣代繳;如果是利息,則由企業在支付或到期應支付時代扣代繳。請問代扣代繳這個所得稅具體如何操作?
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2019-07-18
現在新接手一個公司,賬是代理記賬公司在做,稅也是代理記賬公司在報,交了一年的費用,還半年左右才到期,每個月都是把費用報銷單等單據拿去代賬公司做賬,我接手后有必要再做一套賬嗎?
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2021-01-04
簡易征收的企業,銀行扣除的手續費,增值稅專用發票,可以抵扣嗎?銀行手續費需要劃分是簡易征收還是一般計稅嗎?
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2021-01-13
對公賬戶扣的銀行手續費,銀行沒有給企業開發票,可以稅前扣除嗎,做年度清算匯繳的時候,這手續費需要納稅調增嗎
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2022-03-29
別人委托公司代銷家具等產品。公司執照中需要列明代銷嗎?是那種委托方開發票給客戶,公司賺手續費的那種,收到手續費給委托方開發票,需要科目寫什么呢?
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2019-01-11
來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時向乙商店開具增值稅專用發票。乙商店按代銷價款的5%收取手續費。該批零配件的實際成本為120萬元。則甲公司本年度應確認的銷售收入為( )萬元。 老師分錄怎么定,還有手續費的分錄怎么寫???
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2023-03-20
老板接手的時候,前公司銀行賬戶凍結,注冊新公司代收代付,前公司的外賬資料也要移交過來嗎?
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2018-12-27
可以代收代付么,我們收了客戶的翻譯費,然后支付給第三方公司,可以這樣操作么,需要什么手續?
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2019-02-14
你好,老師 企業幫居民代收代繳水費,然后收取手續費,這個是算轉售行為還是什么,然后稅率是多少?
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2020-06-11
老師,員工拿這張發票來公司報銷,公司是不是要為其代扣個人所得稅?按照什么類型代扣?
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2022-04-15
請問我公司像境外支付美金,代扣代繳的增值稅,附加稅和企業所得稅都可以進行抵扣嗎?
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2020-12-14
老師,這個意思是不是說勞務工資沒有沒有發票,就按代扣代繳個稅申報就可以稅前扣除?
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2022-10-25
5 、計提財務部人員工資 10000 元,并代扣 1050 元個人部分社保,代扣500 元個人部分公積會計分錄:
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2023-08-01
老師 小規模去稅局代開發票但是稅款算錯了 代開時候稅扣了票出不來 扣的稅能沖抵嗎
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2020-04-23
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