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某自營(yíng)出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 6月份業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價(jià)款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計(jì)300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬元。 (3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤(rùn)率10%。 7月份業(yè)務(wù): (1)本月在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計(jì)26萬元。 (2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2021-04-09
外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)出口貨物后,應(yīng)及時(shí)向供貨企業(yè)索取增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,屬于防偽稅稅控增值稅發(fā)票,必須在開票之日起30天內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)。 認(rèn)證發(fā)票取消還是沒有取消啊??
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2022-09-21
1.進(jìn)出口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅、增值稅免征城建稅。同時(shí)免教育費(fèi)附加嗎? 2.繳納的房產(chǎn)增值稅需要隨征城建稅和教育費(fèi)附加的嗎?
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2022-04-10
你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),11月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)做退稅認(rèn)證,后發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,又讓對(duì)方開了紅字和藍(lán)字,那我該怎么申報(bào)增值稅,藍(lán)字我12月份又做了退稅勾選
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2020-01-07
老師您好,請(qǐng)問目前嬰童護(hù)理用品,也就是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)的增值稅稅率是多少,進(jìn)出口關(guān)稅和消費(fèi)稅各是多少,有參考的行業(yè)稅負(fù)率嗎?
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2019-07-25
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),享受免稅不退稅,是不是開具的出口發(fā)票都免增值稅,不限定于30萬以內(nèi)?怎么填報(bào)報(bào)表
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2019-10-07
請(qǐng)問應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一出口退稅這個(gè)科目的借方和貸方分別核算什么
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2019-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目借貸方是什么性質(zhì)的,有點(diǎn)搞不清,月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理?
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2024-09-20
您好,請(qǐng)問出口報(bào)關(guān)單申報(bào)要素沒有填寫貨物規(guī)格,但是工廠開出的增值稅發(fā)票有規(guī)格,二者不一致,這樣是否能退稅,若不能,該怎么辦
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2019-11-07
關(guān)于這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅的科目,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎,,如果不需要結(jié)平,是什么解釋
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2019-02-23
你好老師 請(qǐng)問下外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅明細(xì)月末或年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-11-28
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,對(duì)外要開具的是增值稅專票還是普票,客戶的貨款一定要從國(guó)外匯入嗎?
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2025-03-31
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,老師,這個(gè)科目貸方金額是什么意思,是我還可以退的稅嗎
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2025-03-08
老師 開票系統(tǒng)每年的維護(hù)費(fèi)330是可以全額抵抗的吧。這個(gè)抵扣是什么意思啊,跟進(jìn)項(xiàng)一樣抵增值稅嗎?但是我們是出口企業(yè)沒有交增值稅的,這我做賬要怎么弄
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2017-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目的金額是從哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)來的,最后這個(gè)科目有余額嗎,如果沒余額如何轉(zhuǎn)銷。這個(gè)科目借方,貸方余額分別代表什么?
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2022-08-09
1. <p>李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺(tái)購(gòu)買名牌香水1瓶(30毫升),電商平臺(tái)對(duì)該香水海外代購(gòu)報(bào)價(jià)500元,該價(jià)格是海外代購(gòu)商品的海關(guān)口徑實(shí)際交易價(jià)格假定進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%,消費(fèi)稅稅率15%,則電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅( ) 元。 電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅=500/(1-15%)×15%×70%=61.76(元)。為什么最后×70%?
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2021-11-30
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-10-18
某自營(yíng)出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價(jià)款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計(jì)300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤(rùn)率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計(jì)26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2017-11-15
某自營(yíng)出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:6月份業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價(jià)款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計(jì)300萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬元。(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬元,成本利潤(rùn)率10%。7月份業(yè)務(wù):(1)本月在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計(jì)26萬元。(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。(3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵
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2017-11-29
老師,我有個(gè)疑問,就是我就職的單位總部是在江蘇,是做鋼鐵貿(mào)易的。然后2020年為了享受海南的稅收優(yōu)惠政策,在海南成立了子公司,海南的子公司每個(gè)月會(huì)有大量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)支出。但每個(gè)月的實(shí)際進(jìn)口的燃料并不會(huì)在海南卸貨,但是海南公司確認(rèn)了成本;每個(gè)月的銷售產(chǎn)生的收入,銷售的產(chǎn)品也不是海南這邊賣出去的,但是海南公司確認(rèn)了收入,數(shù)量金額龐大,請(qǐng)問這樣做合理嗎?會(huì)不會(huì)涉及到一些審計(jì)和稅務(wù)上面的風(fēng)險(xiǎn)?
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2022-05-16
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