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接受b公司投入設(shè)備一套價(jià)值100萬 增值稅專用發(fā)票增值稅17萬 怎么分錄
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2015-11-13
前提是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
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2023-09-27
老師,小規(guī)模納稅的申報(bào)第四季度增值稅時(shí),比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計(jì)抵減政策,抵扣10% 納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 -----這部份的營業(yè)外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
針對(duì)于這個(gè)我做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4137.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4137.93 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多15000 請(qǐng)問分錄:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2022-03-01
購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進(jìn)煙葉- -批,價(jià)款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票.委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票.
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2024-07-02
為什么不把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的 差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,而要先差額記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-11-22
1.12月1日,向一般納稅人采購A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。計(jì)算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票增值稅全免。請(qǐng)問,做帳時(shí)帳務(wù)處理上是否需要先計(jì)提3%的增值稅,然后再將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-07
地稅的增值稅銷售額(月/季)按增值稅銷售額填報(bào),請(qǐng)問地稅的增值稅銷售額(月/季)是填含稅的銷售額嗎
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2016-03-01
老師,您好,請(qǐng)問當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),沒有需要繳納的增值稅,需要從應(yīng)交增值稅的科目轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-05-24
公司是做股票差價(jià)的,增值稅是按投資收益不含稅額交的,現(xiàn)在要報(bào)稅(增值稅),應(yīng)該怎么填交增值稅的表?
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2017-07-10
老師您好!請(qǐng)問應(yīng)交增值稅借方余額怎么調(diào)整,,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是借方余額,我們每個(gè)月都要交增值稅。
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2019-09-24
小規(guī)模納稅人小微企業(yè)增值稅減按1個(gè)點(diǎn)交增值稅稅,請(qǐng)問一下我們開增值稅專用發(fā)票也是1個(gè)點(diǎn)嘛?
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2020-07-22
此題,如果是增值稅的話應(yīng)該是按消費(fèi)稅在內(nèi)的90200算13%的增值稅,還是不含消費(fèi)稅的81200來算計(jì)算增值稅?
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2021-11-06
一般納稅人如果增值稅期末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么進(jìn)項(xiàng)余額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎?
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2016-09-15
題目寫明了增值稅39萬元,而且保險(xiǎn)費(fèi)沒說是有增值稅發(fā)票的,怎么給答案要加上保險(xiǎn)費(fèi)的增值稅呢
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2020-07-10
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