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個(gè)體工商戶,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,代開完增值稅及附加稅發(fā)票后,所得稅怎么交?能不能一次按核定征收繳納
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2019-03-20
核定征收小規(guī)模納稅人,有代開專票,有自開普票,在申報(bào)增值稅時(shí)附列資料的本期發(fā)生額不會(huì)填
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2020-10-09
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)增值稅免稅政策(2014年42號(hào)文)中,其他代理人包含境外貨運(yùn)代理單位嗎?
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2019-10-28
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2015-11-02
什么是增值稅發(fā)票 增值稅專用發(fā)票樣本
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2016-01-29
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來(lái)嗎
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2019-05-22
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場(chǎng)直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問(wèn)一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會(huì)交其他稅款嗎?
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2020-04-20
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會(huì)費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說(shuō)要交工資薪金
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2019-03-06
公司請(qǐng)個(gè)人講師來(lái)培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬(wàn)合作費(fèi)用,我公司給a公司開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬(wàn)的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
按照經(jīng)費(fèi)支出折算成收入,繳納增值稅的代表處,月底計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2018-06-28
1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)增值稅稅率怎么是6和3%呢。2、核定的增值稅征收品目感覺有不太對(duì)呢
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2018-07-18
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
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