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A有 甲 乙 兩家一般納稅人公司 要注冊 丙 小規(guī)模公司 想向 家族公司那樣進(jìn)行控股有什么好的方案 怎么避免稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)
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2022-03-24
老師,交稅控服務(wù)費(fèi)的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平啊?我之前做的分錄做錯(cuò)沒有啊?
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2019-05-17
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個(gè)月抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費(fèi)用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?
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2017-07-13
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄? 這是之前老師教我寫的,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用(紅字金額) 那這樣我應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是就會有余額在上面嗎
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2019-06-13
防偽稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi),不管有沒有專票都能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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2019-08-12
納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),請納稅人對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)后再發(fā)起申報(bào)繳稅!
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2019-10-16
老師,項(xiàng)這次疫情減免社保,工資表還要體現(xiàn)這部分減免的社保嗎?帳里還用不用計(jì)提呢?
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2020-03-06
第一步先計(jì)入管理費(fèi)用,等有要減免稅時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免。
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2018-08-22
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)如何抵扣
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2017-06-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時(shí)對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)! 這是什么原因呢
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2018-01-05
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動輸入無票收入嗎?因?yàn)楦杏X沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
我們公司是小規(guī)模公司。稅控盤開票系統(tǒng)沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn),但是收銀系統(tǒng)已超,怎樣做賬可以合理的避免增值稅交納
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2021-05-28
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初的金額,與利潤表的凈利潤相比,多了一個(gè)280,是稅控盤減免增值稅的金額,是怎么回事呀?
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2019-04-16
老師,A公司分別100%控制B C,這樣可以省掉個(gè)人分紅的個(gè)稅吧?不是居民企業(yè)之間的股息紅利是免稅的嘛,這樣理解對嗎?
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2021-12-30
長投是不是分為企業(yè)合并和非企業(yè)合并,企業(yè)合并又分為同控和非同控,非企業(yè)合并不存在同控和非同控,非企企合并是權(quán)益法,是重大影響和共同控制?
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2019-07-19
你好,老師,購買稅控盤,抵減時(shí)管理費(fèi)用還轉(zhuǎn)入本年利潤嗎
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2019-06-20
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添啊?有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)?是不是只選這個(gè)就行?
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2018-08-04
小規(guī)模納稅人申報(bào)表填列,2016年第四季度銷售含稅7800元試劑。上個(gè)季度有購稅控盤合計(jì)820元(上個(gè)季度有填列減免稅明細(xì)表)。
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2017-01-13
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