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從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項(xiàng)有64707.41,進(jìn)項(xiàng)為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡(jiǎn)易征收交完的,有工程代開(kāi)預(yù)交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)怎么把進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)到即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢,數(shù)據(jù)如圖的上期留抵稅額和本期進(jìn)項(xiàng)稅怎么填報(bào)到即征即退項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-05-20
老師公司籌建期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)始計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期我在金稅盤選擇發(fā)票不抵扣勾選,怎么記憑證。發(fā)票不抵扣勾選的意思是已經(jīng)認(rèn)證不抵扣嗎
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2019-11-05
我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫(xiě)
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2019-06-12
這里這里的雜項(xiàng)抵扣是能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的還是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,還有期初庫(kù)存減去期末庫(kù)存不就是增加的庫(kù)存嗎,為什么前年還要加個(gè)銷售成本啊
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2019-05-26
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”這 樣可以避免開(kāi)辦期的利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)(虧損)”?放到費(fèi)用科目,為什么還能避免利潤(rùn)表為負(fù)數(shù),開(kāi)辦期不是都沒(méi)有利潤(rùn)嗎。
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2022-12-11
申報(bào)表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負(fù)債表期末正數(shù)18894.46,調(diào)整完后。摘要寫(xiě)什么??
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2021-10-07
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒(méi)抵扣,就全都只能做到開(kāi)辦費(fèi)了吧
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2018-07-04
本期銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),上期留抵稅額13萬(wàn),怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎?
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2017-10-11
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師好!問(wèn)下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎?
2/1805
2019-11-22
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒(méi)抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請(qǐng)問(wèn),本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒(méi)顯示出來(lái),可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
金融企業(yè)根據(jù)財(cái)稅2017 77號(hào)文,對(duì)小微企業(yè)減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報(bào)表上反映
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2019-09-10
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