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生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)一達(dá)通出口,賬務(wù)處理怎么做合適,是按內(nèi)銷走,還是按出口退稅走
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2017-12-18
我司是生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷量比出口量多,申報(bào)出口退稅時(shí)只有免稅沒(méi)有退稅。現(xiàn)在問(wèn)題是,出口配件到臺(tái)灣三家公司,客戶自己組裝成成品,有些配件是經(jīng)過(guò)我們廠加工的,有些是直接外購(gòu)回來(lái)沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工就直接出口,都在一份報(bào)關(guān)單上,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已開出口發(fā)票0稅率,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)的配件出口是不能免稅嗎?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是視同內(nèi)銷?該如何申報(bào)增值稅和出口退稅
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2023-08-29
我們公司出口退稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)?是不夠的出口金額都做免稅嗎?而且3月要到去年的退稅截止期了,所以必須把去年出口的都申報(bào)掉
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2023-03-15
如果企業(yè)有出口退稅,銷項(xiàng)1000,就是出口開普票的700,國(guó)內(nèi)專票是300,,進(jìn)項(xiàng)800,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒(méi)有抵扣,用來(lái)出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
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2023-03-21
國(guó)內(nèi)采購(gòu)的材料,出口的時(shí)候沒(méi)有出口退稅。是一般納稅人。廠家本來(lái)給開16%的增值稅專票,但因?yàn)闆](méi)有出口退稅,還有必要讓廠家給開16%的專票嗎?還是普票?
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2018-09-11
就是我9月份做8月份的出口退稅申報(bào),這匯總表上的25行,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是做在8月份的賬里是吧,那36行的當(dāng)期免抵稅額,是根據(jù)這張匯總表做還是要等到生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅審批通知書下來(lái)再做,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2016-10-10
生產(chǎn)型出口企業(yè)開電子普通發(fā)票,出口退稅率為0,外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,申報(bào)表要怎么填?
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2019-01-10
老師,無(wú)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)委托代理公司出口,收到的退稅款做什么會(huì)計(jì)科目?
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2016-11-08
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),在計(jì)算退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)得出退稅。我想問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有什么要求,是只能是與生產(chǎn)有直接關(guān)系的才能參與計(jì)算,還是只要是進(jìn)項(xiàng)都可以參與計(jì)算退稅
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2020-05-15
今年五月出口退稅系統(tǒng)升級(jí)了。我升一下級(jí),哪知道3月4月出口的報(bào)關(guān)單明細(xì)在5月份錄入時(shí)商品編碼無(wú)效。這個(gè)怎么處理為好呢。誰(shuí)有處理過(guò)這 種情況的提供一下
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2018-05-03
老師 我主要是想學(xué)會(huì)報(bào)關(guān)結(jié)匯后 接下來(lái)應(yīng)該怎么操作了 出口發(fā)票也已經(jīng)開好了 我們是生產(chǎn)企業(yè) 那個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅平臺(tái) 和出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái) 實(shí)操
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2018-07-07
你好,我想辦出口退稅,如果給稅局的資料不全就是原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有,稅局那邊不通過(guò),是不給退稅呢?還是說(shuō)不能出口?如果可以出口的話是交13%的稅嘛?
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2019-04-30
當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售出口收入1.2萬(wàn)美元(匯率是8)成交方式是cif,運(yùn)保費(fèi)金額是0.2萬(wàn)美元,產(chǎn)品出口退稅率13%,其中增值稅留抵稅額8000元,企業(yè)的出口退稅額是多少 怎么算
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2019-02-18
一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 末交增值稅這筆分錄不用寫,這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
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2016-09-14
單位培訓(xùn)講課費(fèi)的費(fèi)用開白條列好明細(xì),稅在系統(tǒng)正常繳納,可以嗎?
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2019-11-12
問(wèn)題一,我們公司是生產(chǎn)出口模具的,如果是預(yù)收貨款,請(qǐng)問(wèn)最遲什么時(shí)候出貨?有什么事項(xiàng)呢? 問(wèn)題二,是不是說(shuō)在2019年12月31日之前出口的貨物需要在2020年4月底前在出口退稅服務(wù)平臺(tái)上做出口退稅的申報(bào)?
1/2079
2019-12-03
如果在稅務(wù)出口備案前就開出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能退稅嗎?
1/643
2019-03-24
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅里面的免抵稅額怎么算出來(lái)的
1/2464
2019-01-07
想要注冊(cè)進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè), 一般納稅人出口退稅和小規(guī)模納稅人免稅哪個(gè)更好?
1/692
2021-02-23
我公司是出口企業(yè),既有出口業(yè)務(wù)又有內(nèi)銷業(yè)務(wù),對(duì)內(nèi)銷業(yè)務(wù)能否辦理軟件退稅
1/582
2020-05-26
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