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事業單位購買的低值容易壞的物品用列入固定資產嗎?比如暖壺,雨傘,垃圾桶
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2019-01-17
老師好,請問收到的行政事業單位開具的檢驗費收據匯算清繳是也要調整嗎
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2019-05-08
老師 我的電腦換系統 之前的單位申報記錄看不了了,出現這個,是怎么回事啊
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2022-05-25
鄒老師,您好!我們是事業單位,協定存款的利息收入放現金流量表的哪一項呢?
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2019-12-01
老師像交的房產協會理事單位會費,進什么科目?收到的是社會團體會費收據
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2022-11-02
非事業單位注冊文化或科技企業,是否可享受房產稅收減免優惠政策?非事業單位個人獨資企業改制為有限責任公司可否享受房產稅收減免優惠政策?
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2020-05-23
老師,你好,單位網上買了3000元的辦公用品,通過支付寶平臺,單位同事墊付,商家開的增值稅發票,現在同事要到出納這里報銷,請問如何支付給他?在網上買東西(超過1000元)報銷的正確流程是什么?
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2016-08-05
資料一 某事業單位發生下列事業活動收入業務: (1)某高等學校收到應上繳財政專戶的學費收入880 000元,存入銀行。 (2)某市醫院收到不上繳財政專戶管理的診療費收入40 000元,存入銀行, (3)某事業單位向丙公司提供事業服務,預收款30 000元,存入銀行。 (4)實際提供服務收費40 000元,應計增值稅稅額3600元,同時補收價款13 600元,存入銀行。 (5)某事業單位收到用于特定事項的專項資金收入120 0000元,款項存入銀行。 (6)年終,某事業單位財務會計核算“財政撥款收入”賬戶貸方余額700 000元(其中:專項資金收入明細賬戶150 000元);預算會計核算的“事業預算收入”賬戶貸方余額650 000元(其中:專項資金收入150 000元)。
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2023-10-08
企業有一輛隸屬于一家事業單位借給用車,由公司繳納保險費,共計7309.14元,收到的發票有兩張,一張是保費-機動車商業保險產品 6020.04元,另一張是保費-機動車強制責任保險產品,金額是1200元整,發票備注欄里寫:代收車船稅89.10元,稅款所屬期2017年1月-2017年12月,合計1289.10元。應該怎么處理這筆業務呢?
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2017-07-04
資產管理案例 材料:某地民政局與其所屬信息中心(事業單位)共用一幢大樓,該大樓產權人為民政局,記在民政局賬上,房屋共6層,價值1200萬元,至2019年12月已經計提折舊400萬元,信息中心使用1樓整層辦公室,2020年1月,信息中心對機房進行了大修,共支付了財政預算資金200萬(估計可使用5年),信息中心財務小張將該筆大修費用直接記入了業務活動費. 用,2020年末, 審計局在審計該信息中心時對這筆大修費用提出了疑問。 1.將大樓全部記在民政局的賬.上合適嗎? 2.信息中心能將這筆大修費用進行費用化嗎? 3.能否將這筆大修費用記到民政局賬.上? 4.應該怎么進行正確的賬務處理? 要求:結合所學知識分析材料并回答問題。
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2021-05-23
這么早就麻煩老師,事業單位固定資產折舊分錄怎么做呀
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2021-12-12
我忙事業單位,原來稅務屬于非正常戶,剛辦理完解非業務,又重新在稅務大廳變更了法人和納稅人識別號,由于之前社保關聯業務用的是舊的稅務識別碼,我要怎么重新辦理社保繳費這個業務關聯?
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2019-11-13
學校簽訂的合同,稅率一般是多少?開專票還是普票?一個小規模,一個一般納稅人,用哪個單位開票劃算?我們報了兩個價,用小規模簽合同加4個點,用一般納稅人簽合同加15個點,我們用哪個單位簽合同更劃算?還有學校是事業單位,必須用小規模開發票還是兩個單位都能開發票呢?
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2019-01-20
事業單位零余額賬戶10萬轉入工資代發賬號10萬,借:其他應付款9萬,貸:工資代發戶9萬。從工資代發戶轉入職工工資卡9萬,借:事業支出9萬,貸:其他應付款9萬。剩下1萬咋做…這么做對嗎?
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2019-05-22
老師,我剛接手了一個事業單位的賬,之前的會計對固定資產都沒有折舊,現在年底了要財務上報,固定資產折舊那欄怎么填
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2016-12-07
老師好,我們是事業單位,與國外大學做學術交流,涉及到給對方大學匯款,像這種需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎
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2020-07-21
老師,我是學校全額事業單位,最近財政發給部分老師小考獎勵金,金額不大不超五千,需要繳納按個人所得稅嗎?如果繳納按哪個類別申報?
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2019-10-17
請問事業單位,往年度省挑撥固定資產,有8萬元達不到固定資產價值,當時借:存貨 貸:其他收入。年度結轉轉入非財政補助結轉。今年現要如何調整過來呢?
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2021-12-09
老師您好,2019年新政府會計制度,事業單位計提增值稅分錄怎么做?謝謝
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2019-07-11
老師您好,我是事業單位的職員,我們要做兩套賬,我想向您咨詢的問題是在做財務會計賬中,發生一筆支出,我們做借:業務活動費用,貸:銀行存款,收到一筆收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款,那么我想問的是,這個預收賬款,最終要怎么把他弄平呢。該如何結轉呢
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2020-03-09
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