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#提問(wèn)#請(qǐng)教一下,單位4月份之前的合同,合同總金額是138000元,4月之前預(yù)付了60%,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在需要支付余款,全額開(kāi)具13%的發(fā)票,我怎么算扣除差額?然后支付余款
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2019-06-19
企業(yè)注銷(xiāo)的時(shí)候,在填寫(xiě)“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”的時(shí)候,假設(shè)有2個(gè)股東嗎,“其中:確認(rèn)為股息金額”,2人的股息金額合計(jì) = 累計(jì)盈余公積和累計(jì)未分配利潤(rùn) ???
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2017-06-04
期末,將各項(xiàng)收入、費(fèi)用類(lèi)賬戶(hù)余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 其中“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶(hù)貸方余額3480000元,“其他業(yè)務(wù) 收入”賬戶(hù)貸方余額152000元,“投資收益”賬戶(hù)貨方余額 160000元,“營(yíng)業(yè)外收入”賬戶(hù)貸方余額55000元,“主營(yíng)業(yè) 務(wù)成本”賬戶(hù)借方余額1789488元,“稅金及附加”賬戶(hù)借方 余額174000元,“其他業(yè)務(wù)成本”賬戶(hù)借方余額64000元, “銷(xiāo)售費(fèi)用”賬戶(hù)借方余額150000元,“管理費(fèi)用”賬戶(hù)借方 余額134800元,“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶(hù)借方余額26000元,“營(yíng)業(yè) 外支出”賬戶(hù)借方余額35000元。
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2022-12-12
老師 折舊費(fèi)來(lái)源于買(mǎi)車(chē) 然后我算余額的時(shí)候把買(mǎi)車(chē)的錢(qián)減出去了 算利潤(rùn)的時(shí)候把折舊費(fèi)減出去了 車(chē)原值和折舊費(fèi)差70多萬(wàn) 那這樣賬戶(hù)余額比利潤(rùn)多更多了呀 雖然說(shuō)算利潤(rùn)時(shí)候要折舊、攤銷(xiāo)非現(xiàn)金加上去才行 但是還是有點(diǎn)不明白老師能給解釋一下嗎
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2020-06-30
學(xué)堂老師,計(jì)提法定盈余公積的基數(shù)是按當(dāng)年凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損之后的余額來(lái)計(jì)算,我想跟您請(qǐng)教一下: 這個(gè)虧損額指的是以前年度匯算清繳后的虧損額(即稅法上)?還是就按賬面上的沒(méi)有經(jīng)過(guò)匯算清繳的虧損額(即會(huì)計(jì)上)來(lái)作為計(jì)提基數(shù)? 請(qǐng)教老師!
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2020-01-14
老師,我們前期的投資總額=報(bào)銷(xiāo)金額+現(xiàn)有余額。按理來(lái)說(shuō)是相等的,但是我這邊報(bào)銷(xiāo)單加起來(lái)+現(xiàn)有余額,不等于投資款。我問(wèn)老板是不是有漏掉的報(bào)銷(xiāo)款,他這邊說(shuō)沒(méi)有重新算 我這邊算了好幾次都是不相等的,這種要怎么處理? 工資水電房租這些都算進(jìn)去了
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2024-01-18
由于2017年計(jì)提了職工教育經(jīng)費(fèi)9萬(wàn),在匯算清繳時(shí),調(diào)增了,所得稅也補(bǔ)繳了,但是科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費(fèi)貸方余額一直掛有9萬(wàn),用不用抵消?
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2018-08-28
,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)18年應(yīng)付職工薪酬計(jì)提了,也申報(bào)個(gè)個(gè)稅,但工資沒(méi)有發(fā)放 ,這種情況,應(yīng)付職工薪酬會(huì)有貸方余額,所得稅匯算清繳時(shí)候,這部分余額是否要做納稅調(diào)增?
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2019-04-12
我們企業(yè)面臨注銷(xiāo),如果我們企業(yè)注銷(xiāo)前,實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤(rùn)都有余額,那清算完成后,該如何作分錄?特別是實(shí)收資本,以什么方式反給各股東好呢?
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2017-12-05
錄起初的時(shí)候試算平衡了 ,但比余額表上的合計(jì)數(shù)少了累計(jì)折舊加未分配利潤(rùn)的合計(jì)金額 余額表的累計(jì)折舊在貸方 未分配利潤(rùn)在借方 請(qǐng)問(wèn)這是哪里出錯(cuò)了嗎?
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2017-10-17
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額和期初余額的差額不等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額是18年度匯算清繳繳納的所得稅款。這樣報(bào)表需要調(diào)整嗎
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2020-05-09
老師您好,補(bǔ)記收入補(bǔ)提成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后,本年利潤(rùn)貸方余額7萬(wàn),然后本期發(fā)生額和余額試算平衡,貸方比借方多7萬(wàn),老師這個(gè)情況是我哪個(gè)科目出問(wèn)題了?
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2016-07-19
上年余額:30001月份入:150001月份出:12000本月合計(jì):3000+15000=18000—12000=6000請(qǐng)教老師,本月合計(jì)后下一行的累計(jì)應(yīng)該怎樣填寫(xiě)和計(jì)算,這個(gè)累計(jì)加不加上年的余額,轉(zhuǎn)下月該怎樣填寫(xiě)?
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2019-01-31
誰(shuí)幫我算一下,客戶(hù)有三種付款方式:第一種:2129588先付30%,其余70%在60天付,第二種:1920000先付30%,其余70%在30天付。第三種:現(xiàn)在直接付186000元,問(wèn),我應(yīng)該接受哪種付款方式?
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2020-05-14
3人投資49800做一下項(xiàng)目,總利潤(rùn)55133,余下產(chǎn)品成本3865,其中一個(gè)撤資了,占比30%,該結(jié)算他多少?
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2019-04-19
生產(chǎn)成本8000寫(xiě)成800 修改過(guò)來(lái)導(dǎo)致丁字賬借方余額87200 貸方80000,這會(huì)是什么科目需要重新算
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2020-07-03
雙倍余額遞減法計(jì)提折舊80X2/5=32這個(gè)是怎么算的呢,不知道是怎么得來(lái)的,也不知道意思
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2019-12-02
建筑單位異地預(yù)繳增值稅及附加稅,假如月底需要繳納增值稅,則剩余部分附加稅怎么算
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2020-06-23
老板要求將收入和支出分類(lèi)記錄并算出結(jié)余,比如分成貨款、材料費(fèi)等類(lèi)別,該怎么做表格?
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2019-08-25
股份支付現(xiàn)金結(jié)算:某年應(yīng)付職工薪酬余額為73500,支付現(xiàn)金87500。則公允價(jià)值變動(dòng)損益是多少?
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2023-02-22
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