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購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做"進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"的會(huì)計(jì)處理
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2018-06-28
免抵退稅申報(bào)匯總表中的與增值稅納稅申報(bào)表差是負(fù)數(shù)是代表什么呢
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2019-09-10
是園林綠化公司,是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的免稅苗木票可以入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
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2019-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買農(nóng)藥的話,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?發(fā)票是普票,上面標(biāo)注了免稅。
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2019-08-05
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)苗木,收到注明免稅的增值稅普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2017-12-26
我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具苗木免稅票,對(duì)方為一般納稅人,能不能抵扣
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2019-10-16
生產(chǎn)型出口企業(yè),本月有繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生了免抵額,如何繳納附贈(zèng)稅
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2017-07-17
老師 請(qǐng)問(wèn)因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過(guò)抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬啊? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期,《附列資料(五)》第6欄“期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額為30萬(wàn)元。2019年4月稅款所屬期,納稅人擬將待抵扣的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)抵扣,應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-04-27
有兩個(gè),一個(gè)是留底的稅額,一個(gè)是預(yù)交稅款,上期填的預(yù)交稅款,沒(méi)抵,本期是負(fù)的,現(xiàn)在也不能抵,不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒(méi)有銷項(xiàng) 所有的進(jìn)項(xiàng)都需要留抵 這個(gè)增值稅表4 本期進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵減稅額還用填嗎?
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2018-01-08
一般納稅人輔導(dǎo)期不是當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)次月才能抵扣嗎,那么請(qǐng)問(wèn)一般納稅人輔導(dǎo)期3月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份沒(méi)有勾選抵扣,5月份再進(jìn)行勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)5月份能正常抵扣嗎?
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2025-04-01
手上有一些待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)期了。司是商貿(mào)企業(yè),有租金發(fā)票,有水電費(fèi)這些待抵扣過(guò)期了。該如何做賬務(wù)處理?
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2019-03-26
公司上期劉抵稅額退稅退了1037454.12元,8月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了這個(gè)款,期末留抵怎么又多了金額。報(bào)表是自動(dòng)形成的。
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2018-09-03
老師,小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的,那轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵么?
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2020-07-27
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),預(yù)交企業(yè)所得稅期間,是否可以抵扣當(dāng)期發(fā)生的成本和費(fèi)用?年度匯算所得稅時(shí)候可以抵扣嗎?
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2021-07-09
老師,我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當(dāng)期沒(méi)計(jì)算抵扣,直接入賬了。后期才計(jì)算抵扣的,這怎么做賬務(wù)處理?
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2023-12-10
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后,因發(fā)票無(wú)抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無(wú)銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
我們廠剛建,前期留抵稅額比較多,17%的稅改成16%,對(duì)留抵稅額有影響嗎?
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2018-04-08
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