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出口化肥不退稅,視同國內(nèi)銷售計(jì)征增值稅,開具形式發(fā)票,填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是填在開具其它發(fā)票欄,還是填在未開具發(fā)票欄。
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2019-04-10
如果是 出口不退稅的,企業(yè)按照內(nèi)銷處理,繳納增值部分增值稅的,境內(nèi)貨源地錯(cuò)了,有影響嗎?那反征稅還是按照:銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2018-12-28
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產(chǎn)香蕉,3個(gè)月后交貨。但合同對(duì)于履行地點(diǎn)和價(jià)款均無明確約定,雙方也未能就有關(guān)內(nèi)容達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,依照合同其他條款及交易習(xí)慣也無法確定。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于合同履行價(jià)格的表述中,正確的是(  )。 A.按合同訂立時(shí)海口的市場(chǎng)價(jià)格履行 B.按合同訂立時(shí)北京的市場(chǎng)價(jià)格履行 C.按合同履行時(shí)海口的市場(chǎng)價(jià)格履行 D.按合同履行時(shí)北京的市場(chǎng)價(jià)格履行
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2021-06-16
請(qǐng)老師指點(diǎn),進(jìn)口增值稅從收到繳款書到支付時(shí)的分錄如下:收到分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 支付時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行
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2016-07-07
海關(guān)的報(bào)關(guān)專用繳款書的賬務(wù)處理?
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2019-06-28
上年給股民的分紅錢計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤(rùn)支出,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
進(jìn)口公司的電子支付關(guān)稅需增加口岸:(進(jìn)口公司自行繳納進(jìn)口稅費(fèi)),請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么繳納呢
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2020-10-12
食品企業(yè)通過外貿(mào)公司出口食品,但海關(guān)那邊需要食品企業(yè)辦理進(jìn)出口權(quán)!請(qǐng)問食品企業(yè)辦理進(jìn)出口權(quán)之后,食品出口都是經(jīng)外貿(mào)公司的,那食品企業(yè)關(guān)于涉稅方面會(huì)有什么影響嗎?然后食品企業(yè)辦理進(jìn)出口權(quán)后,還要去辦理退稅登記嗎?(企業(yè)本身不自營出口)急,在線等!望解答!
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2019-05-31
銷售給HXT公司的50件產(chǎn)品到貨后,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題協(xié)商在價(jià)格上優(yōu)惠10%,并按規(guī)定開取了紅字增值稅專用發(fā)票
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2023-06-08
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價(jià)款為500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時(shí)支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項(xiàng)購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2023-03-14
宏達(dá)公司2019年6月末以銀行存款680萬元及公允價(jià)值650萬元賬面價(jià)值545萬元的庫存商品作為合并對(duì)價(jià),吸收合并濱海公司。合并前宏達(dá)公司與濱海公司無任何關(guān)聯(lián)。合并日宏達(dá)公司資本公積股本溢價(jià)明細(xì)賬余額80萬元,留存收益余額120萬元。合并日濱海公司資產(chǎn)負(fù)債表賬面價(jià)值與公允價(jià)值情況見下表(所得稅率為25%,增值稅率13%)。合并日濱海公司資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表單位:萬元資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益項(xiàng)目賬面價(jià)值公允價(jià)值項(xiàng)目賬面價(jià)值公允價(jià)值原材料等300300應(yīng)付賬款等800800應(yīng)收賬款等500500股本700無形資產(chǎn)6053
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2023-03-02
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1月份留底稅額10000+(這部分也是我們的應(yīng)退稅額),還未結(jié)匯,2月份無出口業(yè)務(wù),2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候能用1月份的這些留底稅額嗎?如果用了還能進(jìn)行退稅嗎?
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2021-03-03
老師好,我公司是建筑業(yè)總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內(nèi)蒙古有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個(gè)點(diǎn)的上海增值稅普通發(fā)票,防水工程款,請(qǐng)問我單位給甲方開票的話,去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時(shí)這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)稅額抵減,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)債類,為什么余額在借方?
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2019-04-23
老師,會(huì)計(jì)分錄第二個(gè)歸集分包成本時(shí)為什么借方還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.8,黃海為小規(guī)模,收到這部分進(jìn)項(xiàng)也沒辦法抵扣,所以增值稅的1.8這部分不是應(yīng)該計(jì)入工程施工-合同成本嗎?為什么不是借:工程施工-合同成本 61.8 貸:應(yīng)付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答,謝謝
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2020-05-04
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(yè)(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協(xié)議價(jià) 150元/1(不含增值稅) 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場(chǎng)定價(jià)由 B企業(yè)自己確定,且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司,B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月,B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對(duì)外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累,本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng),【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
某進(jìn)出口公司某月進(jìn)口一批小汽車120輛,每輛關(guān)稅完稅價(jià)格80000元,每輛已納關(guān)稅20000元。(小汽車消費(fèi)稅稅率為5%) 試計(jì)算:該公司本月應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅
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2022-01-02
您好,我們剛注冊(cè)的公司,從國外進(jìn)口餐飲機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)問進(jìn)口設(shè)備,進(jìn)口貨物方為什么交增值稅,關(guān)稅完稅價(jià)包含什么?減消費(fèi)稅,那進(jìn)口的設(shè)備都有消費(fèi)稅嗎?如果沒有消費(fèi)稅的貨物如何計(jì)算。
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2019-12-22
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會(huì)給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會(huì)給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會(huì)虧損,還會(huì)賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有(  )。 A.來料加工復(fù)出口的貨物 B.屬于小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物 C.外貿(mào)企業(yè)出口避孕藥品 D.外貿(mào)企業(yè)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品出口
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2024-05-15
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