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物流企業交接的注意事項 請問老師 準備全面接手一家物流企業,是收購,估計不會配合交接,所有中層都會換掉,請問這中間要特別注意什么 ?物流企業最主要的是哪些方面一定要交接清楚及容易存在的問題是哪些? 如果可以說一下物流企業的工作流程及其他重要崗位的最主要注意事項更好、 謝謝老師 備注:外帳在代理記賬公司暫時不用自己做 分享: **
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2020-06-09
原材料已經付款,貨先到的按含稅暫估,那生產部門領用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-13
我們企業是出口企業,去年底有出口業務,但進項發票沒來,到年底出口商品我估價了,并且結轉了成本現在發票來了,可與我原估價有差額怎么辦?原估價的材料我已經全部結轉成本了
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2017-02-26
老師問一下,去年年底把管理費用暫估了三萬,主營成本暫估了十萬,現在要企業所得稅匯算清繳,管理費用的暫估三萬已經開進來了 但是成本票十萬尚未開進來,這種情況下如何處理最好?
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2020-05-22
想問下,我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬 我們來工程發票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現在按暫估值全部轉固定資產,暫估的部分是不是借:固定資產,貸:預付賬款?
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2018-10-30
老師您好,我公司購消防器材貨到發票未到所以暫估入賬庫存商品,借庫存商品―暫估入賬―消防器材,貸應付賬款―暫估入賬,那么發票來了我要怎么做憑證紅沖呢,還需要入庫嗎,怎么做憑證呢
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2018-12-11
我們是餐飲企業,我們的成本發票都是次月才開,就是10月有收入,10月沒有成本發票,10月我是直接無票入成本,次月補發票。還是暫估成本,如果暫估的話,每個月都要暫估紅沖了,還是怎么辦呀
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2019-10-31
老師你好,暫估成本的會計分錄 借:主營業務成本 1000000貸:應付賬款暫估 1000000 收到發票時 借:主營業務成本-1000000 貸:應付賬款-暫估-1000000 然后再按發票錄入主營業務成本 1000000 貸 應付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
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2024-05-16
去年做了暫估,但是到現在還沒有來進項發票,以后也沒有發票進來了,在做16年匯算清繳的時候做了調增,那我現在可以用現金沖銷暫估嗎? 借:應付賬款-暫估 貸:庫存現金 可以這樣做嗎?
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2017-06-22
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務" 是怎么沖回呢 不太明白
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2022-03-26
出口銷售可以按發出商品暫估收入嗎?領導讓按發出商品暫估,但是海關還沒結關,這樣子商品所屬權不是還沒有轉移到海外的客戶手上嗎?這種可以確認收入按暫估收入申報增值稅?
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2022-03-09
4月購買辦公設備,4月做了暫估款。5月收到了發票,我應該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆,其中有2000已經做了費用,其他40000做了固定資產。5月我沖回,那我已經做了費用的2000怎么辦?
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2022-06-06
去年四月購入材料,貨款通過網銀匯入對方賬戶,貨已到,當月實現銷售,因發票沒到,材料暫估入庫的,對方許諾年末開發票,但年末發票沒開回,我就沖估價,和估價結轉的成本,現在我該怎么辦,如果匯算清繳調增,我的暫估已經在去年年末沖了,現在怎么補救
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2022-04-07
老師,您好,提問:相關業務為:2018年11月份倉庫的商品A沒有庫存了,但是我們已經開票給其他公司了。所以做賬是暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 500 貸:預付賬款/其他 500,結轉銷售成本,借:主營業務成本/暫估入庫成本 500 貸:庫存商品/暫估入庫 500,現在是2019年,我應該怎么調賬呢?
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2019-05-15
老師,我們是百貨公司,我們12月電費發票沒有出來, 有電費單出來了, 可以暫估12月份的成本嗎?1.借:銷售費用-暫估電費 貸:應付賬款-電網公司;2.還有我們代地產收租金,地產12月沒有開成本發票給我, 可以暫估成本嗎?借:其他業務成本-暫估租金,貸:其他應付款--地產公司
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2022-01-18
上月采購了一批原材料,是暫估入庫的,這個月收到發票后發現與上月暫估入庫的價格要高,上月暫估入庫后生產已經領用了一部分,并生產出了庫存商品,我這個月收到發票后對沖暫估入庫,那已經領用的那部份的原材料的差額我應該處理,分錄怎么做?
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2017-08-14
公司每個月開票都開出去,但是成本票就是要下個月才能收回來,導致每個月都要預估成本入賬,那么到了12月份還能不能預估呀。我聽到兩種說法。一種說到年底不能預估了而且票都要收回來,還有一種說法說可以預估,但到匯算清繳前要收回來?到底哪個可以呀?
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2018-11-02
發票與暫估有差額的,且暫估入庫的原材料/商品已經銷售出去了的,5月31號前拿到發票的,可以直接把暫估與發票的差額沖減17年的主營業務成本,參與17年匯繳,不再調整16年的報表。意思就是16年暫估入庫就正常走營業成本,17年取得發票,做相反分錄,是嗎?
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2019-01-03
供應物資估價問題,我上月末估價,本月初沖回,來了一部分發票,但發現帳上變成負的了,這是哪個環節出現了問題
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2019-07-24
您好,發票沒有到,借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商,暫估的銷售了,需要結轉成本的。請問需要結轉分錄怎么做的?
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2019-08-06
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