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1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
老師,我們會(huì)計(jì)說的增值稅預(yù)警值8.85%,是什么意思啊
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2020-12-21
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
增值值稅專票種類
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2019-04-12
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-26
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
老師,請問下,我5月份開票需預(yù)繳增值稅1萬,因?yàn)槭怯?jì)提,在6月初申報(bào)5月份的賬時(shí),增值稅申報(bào)表填寫期末未交1萬,本期應(yīng)補(bǔ)1萬。 等7月初申報(bào)6月賬時(shí),會(huì)有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡易計(jì)稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報(bào)表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時(shí)候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候減免增值稅做一筆,但是我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?如果直接填在免稅欄,增值稅申報(bào)表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報(bào),雖然填了減免稅明細(xì)表,但實(shí)際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報(bào)表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進(jìn)行更正報(bào)表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報(bào)表會(huì)不會(huì)預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈(zèng)口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現(xiàn),如何做分錄?
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2020-03-19
在項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí), 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0, 那么對應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增制作費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-27
惠州增值稅發(fā)票抵扣營改增制作費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財(cái)稅咨詢費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì) 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì) 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報(bào)銷差旅費(fèi) 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價(jià) 300元,增值稅為 39000 元,款項(xiàng)尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
純地稅營改增后為什么一正統(tǒng)登國稅系統(tǒng)說未開通審批業(yè)務(wù)
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2016-05-13
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