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問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計二月的公積金。 報稅員在本年1月份報個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報了 請問我本月申報個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實際扣的一個月的數填寫就好?
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2021-02-01
老師,小規模納稅的申報第四季度增值稅時,比如應交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報附加稅的時候,是按1000增值稅還是720的增值說?
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2021-01-15
增值稅加計抵減政策,抵扣10% 納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入 -----這部份的營業外收入,需要交增值稅及附加的嗎?
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2021-02-05
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結轉的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結轉的?凌亂了
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2016-11-11
針對于這個我做結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4137.93 貸:應交稅費-未交增值稅4137.93 繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 4137.93 貸:銀行存款就平了?
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2022-03-01
2月進項稅額比銷項稅額多15000 請問分錄:借:應交稅金--未交增值稅 15000 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 15000 嗎?是要用轉出多交增值稅 這個分錄嗎
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2022-03-01
購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;
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2022-03-29
4.購進煙葉- -批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發票.委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費10萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發票.
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2024-07-02
為什么不把銷項和進項的 差額直接記入應交稅費-末交增值稅,而要先差額記入應交稅費-應交增值稅-轉出末交增值稅,再把它轉到應交稅費-未交增值稅?
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2019-11-22
1.12月1日,向一般納稅人采購A設備一臺,取得增值稅專用發票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發票,注明增值稅稅額0.3萬元。計算增值稅
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2022-03-13
從22年4月份開始小規模納稅人增值稅普通發票增值稅全免。請問,做帳時帳務處理上是否需要先計提3%的增值稅,然后再將增值稅轉入營業外收入嗎?
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2022-04-07
#接龍 【實務?多選】甲公司為增值稅一般納稅人,2021年11月份甲公司當月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉出合計為15萬元,增值稅進項稅額合計為3萬元,已交稅金為1.5萬元,則月末下列賬務處理正確的有()。 A.借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目50.5萬元 B.貸記“應交稅費——未交增值稅”科目50.5萬元 C.借記“應交稅費——未交增值稅”科目1.5萬元 D.貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目1.5萬元
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2022-05-15
老師您好,咨詢一下。一般納稅人。進項10元,銷項10元是不是做借:應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。借:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元,銷項是12元。分錄是不是:第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅2元。貸:應交稅費-未交增值稅2元。付款時,借:應交稅費-未交增值稅2元,貸:銀行存款2元。
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2019-07-17
請問老師我公司的房產重新評估后價值增值了,請問增值的賬務處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
老師,小規模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因為,小規模代開增值稅發票是要交款的,領購的增值稅普票是按百分之三計算,也不免稅 這個該怎么理解呢?
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2016-10-11
在結轉增值稅的時候,計提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅572.18 元, 貸:應交稅費-未交增值稅572.18元。交納時:借:應交稅費-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產負債表中的應交稅費項的期末余額留有572.18元。老師我想問的是,資產負債表中的應交稅費期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
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2018-04-07
老師,6月份的時候增值稅結轉是這么做的:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅5,貸方是應交稅費-應交稅費-轉出未交增值稅5,然后現在7月份拉的銀行回單,增值稅實際扣了3,其中扣除的2是稅控盤服務費全額抵扣的,那我7月全額抵扣分錄是不是要這么做一步,借應交稅費-增值稅-減免稅費,貸營業外收入-減免稅額,那么繳納增值稅的分錄,借應交稅費-未交增值稅3,貸銀行存款3,,這樣對嗎?
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2019-08-10
1月異地A預繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
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2019-07-10
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