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到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開(kāi)的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開(kāi)票增值稅
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2017-04-13
老師,個(gè)稅系統(tǒng)本月我新增三人,收入都是三千左右,都達(dá)不到起征點(diǎn),為什么系統(tǒng)算有應(yīng)補(bǔ)退稅出來(lái)呢
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2020-07-06
老師,今天去增票沒(méi)增來(lái),領(lǐng)到批準(zhǔn)了,系統(tǒng)不出來(lái)票。。是不是有兩張票沒(méi)有開(kāi)完就不能增嗎?一個(gè)月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
古舊圖書免征增值稅,是在收購(gòu)的環(huán)節(jié)免征增值稅還是在銷售的時(shí)候免征增值稅
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2019-02-18
什么是增值稅抄報(bào)稅,什么情況下要增值稅抄報(bào)稅,每個(gè)月幾號(hào)需要增值稅抄報(bào)稅?
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2019-05-15
月末需不需要把 交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-07-08
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅是哪幾個(gè)月報(bào)增值稅呢?報(bào)增值稅是下載哪個(gè)平臺(tái)?
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2018-12-05
增值稅月底需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
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2023-03-14
,以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
就是我有一個(gè)問(wèn)題:一家上市公司董事會(huì)提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請(qǐng)公司分配自產(chǎn)產(chǎn)品,物流費(fèi)自己承擔(dān)。然后問(wèn)的是對(duì)案件增值稅待遇作出分析;我沒(méi)懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關(guān)系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開(kāi)票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額或者貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
中山增值稅發(fā)票抵扣營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-27
惠州增值稅發(fā)票抵扣營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
平時(shí)各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細(xì)科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
老師,您好!企業(yè)招收退伍士兵,可以減免增值稅附加稅,是財(cái)稅的哪年哪個(gè)文件呀
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2022-05-09
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