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小規(guī)模納稅人本季度沒(méi)有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),增值稅零申報(bào),利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎?還是不用報(bào)企業(yè)所得稅
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2019-07-05
10-12月企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中累計(jì)金額列指的是本年1-12月的累計(jì)金額嗎?
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2017-05-12
請(qǐng)問(wèn)老師,2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,在電子稅務(wù)局哪里能查到并打印出來(lái)?謝謝!
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2019-09-24
老師 增值稅 年度企業(yè)所得稅 以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)稅 電子稅務(wù)局零申報(bào)還需要點(diǎn)擊扣款嗎
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2023-05-13
老師,您好:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是本年累計(jì)還是當(dāng)季金額?
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2022-05-20
你好,要對(duì)10-12月季度所得稅申報(bào),本年累計(jì)數(shù),應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額,還是本月金額??
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2020-01-14
屬于小微企業(yè),24盈利500萬(wàn),以前年度虧損200萬(wàn),24年企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
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2025-01-16
這個(gè)月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,第三季度盈利的要交稅,去年利潤(rùn)是虧損的,系統(tǒng)默認(rèn)要彌補(bǔ)去年虧損,這個(gè)就按照系統(tǒng)來(lái)?
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2018-10-10
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬(wàn),賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
企業(yè)所得稅申報(bào)表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報(bào)呢還有調(diào)整申報(bào)表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說(shuō)明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
我是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度有盈利,季度末是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
老師我公司企業(yè)所得稅是季報(bào)做的是0申報(bào),年終結(jié)算,7-8月之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,我報(bào)了所得稅才發(fā)現(xiàn),這種可以在下季度填所得稅申報(bào)表的時(shí)候修改嗎
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2018-10-24
#提問(wèn)#老師小規(guī)模公司,就代開(kāi)了兩份專用發(fā)票沒(méi)有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響,
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2019-05-20
如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項(xiàng)怎么填寫(xiě)?
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2017-08-06
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
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