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我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別該怎么申請
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2020-01-05
增值稅專用發(fā)票可以和增值稅普通發(fā)票粘貼在一起寫報(bào)銷單嗎?
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2019-11-20
請問,公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?怎么做
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2019-03-29
老師您好,本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費(fèi)不抵扣,那我填寫增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”應(yīng)填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報(bào)表的表二的35行,增值稅專用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
(2)購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元:購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
勞務(wù)公司實(shí)際農(nóng)民工的工資很高,但是要以非全日製用工按小時(shí)發(fā)放,這樣的話就需要把小時(shí)單會(huì)調(diào)的非常高,這樣有沒有什麼風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-06-28
學(xué)堂發(fā)了一本公司名叫深圳星美電器有限公司手工書給我,但學(xué)堂手工賬沒有這個(gè)單位手工賬練習(xí)賬套啊!這本書不是沒有用了??
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2017-07-18
購買辦公用品的費(fèi)用對方開的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
5月收到紅字進(jìn)項(xiàng)增值稅票要做什么處理,賬務(wù)要怎么做。需要怎么認(rèn)證處理
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2020-06-08
老師 你好 小規(guī)模納稅人 無票收入,增值稅表格 也要填寫這個(gè)數(shù)字嗎,填 那些行
1/105
2023-10-08
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
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